应付帐款步骤
“应付帐款 (A/P)”是一种用来向供货商交付的合同货物和服务付款的过程。“应付帐款”与“采购”功能密切相关,可以使用该功能创建和接收采购单、请购单、总括采购单和行下达。
以下事件是“应付帐款”的基本步骤。有关详细信息,请参见链接的帮助主题。
- 输入供应商记录
- 创建应付帐款凭证或调整
- 分摊应付帐款凭证和调整
- 创建循环凭证
- 生成循环凭证
- 分摊循环凭证
- 授权凭证
- 打印并过帐凭证
- 手动分摊供应商付款
- 生成自动付款
- 使用快速付款结转
- 打印并过帐支票
- 创建手签支票
- 使用供应商付款暂停
- 记录供应商通讯日志
- 过帐至应付帐款总帐分摊日记帐
- 删除应付帐款已过帐付款
- 作废已过帐支票
- 启用/停用已过帐处理
- 应付帐款年终程序
- 清除凭证历史
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