自动创建凭证或调整

可以通过两种方式来自动生成凭证:

  • 为每个供应商配置自动凭证功能。
  • 使用此处所述的生成应付帐款处理表单。

要使用生成应付帐款处理表单自动创建凭证或调整:

  1. 打开生成应付帐款处理表单。
  2. 要显示用于采购单行的接收:
    1. 选择正为其输入发票的供应商,然后单击在用筛选器
      在网格中将显示供应商/货币组合,以便可以选择要处理的组合。此操作将确定将为其接收开凭证的采购单,并且筛选“采购单选择”和“附加物料选择”等其他活动。
    2. 执行以下操作之一:
      • 若要为已接收采购单行创建凭证,应选择凭证选项。
      • 若要为退回物料的现有凭证创建调整,应选择调整选项。
    3. 如果已选择调整选项,在凭证字段选择现有凭证号。
    4. 总帐分摊字段中,选择一个日期,或接受缺省值,即当前日期。该日期是应付帐款处理的记录日期。
    5. 若要将新凭证与预登记凭证关联,应选择凭证预登记号,并选择确定
    6. 选择其他物料选择选项卡。
    7. 要为采购单行开凭证:
      • 选择从采购单生成复选框。
      • 选择要使用的采购单范围。
      • 选择要使用的行/下达。
        注意: 如果采购单行物料的计量单位更改为其他未在物料表单中列出的计量单位,那么生成应付帐款处理工具使用原计量单位验证数据。
    8. 要为收货单行开凭证:
      • 选择从收货单生成复选框。
      • 选择在发票中显示的“收货单”范围。
      • (可选)选择在供应商发票中显示的“收货单”行范围。
      • (可选)选择在供应商发票中显示的采购单号范围。
    9. 要为 EDI 发票开凭证:

      选择从 EDI 发票生成复选框清除其他物料选择选项卡上的从采购单生成从收货单生成字段中的任何现有值,并禁用这些字段。

      • 选择从电子数据交换发票中生成复选框。如果没有设置进行 EDI 处理的供应商,或者当前在物料选项卡中有未决处理,那么禁用该字段。
      • 选择发票。
      • 若要包含“收货单行”,应选择通过收货单接收复选框,并在收货单字段选择一个收货单号。
      • 选择选择匹配。采购单行接收显示在浏览器的物料选项卡中。
  3. 编辑这些行以对帐收据与供应商发票。

    在编辑接收行时,将自动重新计算物料选项卡上合计字段中的金额。

    1. 删除未引用到供应商发票的物料选项卡上的任何采购单接收行或收货单行。
    2. 至凭证/调整字段中,需要时可修改要包含到凭证的每一个行物料的单位数,或接受缺省值,即已接收数量减去为采购单行或 GRN 行先前已开凭证的数量。
    3. 需要时可修改每一行的单位成本,或接受缺省值。
  4. 为已接收采购单创建未决税处理行。

    在至少一个税系统的税系统表单中选择了可用于采购复选框时,才启用选项卡。

    如果禁用了选项卡,可以在表头的销售税字段中根据需要输入供应商的发票的税额或所需的其他金额。

    1. 选择选项卡。
    2. 选择生成税。此活动为物料选项卡上的每一个未决凭证行计算销售税,并为每一个需要缴税的采购单创建一个未决税处理行。活动显示选项卡上销售税字段中的行金额合计,并提供了将合计金额复制到表头的选项。
      注意: 销售税字段的标签是用户自定义的。
    3. 若要增加不是在生成过程中创建的税额,应创建一个新的税处理行。
  5. 在凭证表头输入应付金额:
    1. 在表头的物料字段中,输入物料选项卡上合计字段显示的数额。这两个字段中的数额必须相等。该数额应当与供应商发票上指定的金额相等。
    2. 在表头的运费杂项费用字段中,输入来自供应商发票的数额或按需要输入金额。
    3. 如果还未在表头中输入销售税,现在输入。表头中的“销售税”金额必须与选项卡上的合计相等。
    4. 如果正在创建一个非电子数据交换凭证或调整,应选择常规选项卡并输入必需的信息。
  6. 要生成凭证或调整,单击生成

    当处理完成后,新凭证号显示在消息中。

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