生成凭证
可以使用以下方法生成凭证:
- 自动使用“生成应付帐款处理”表单
- 手动使用“应付帐款凭证和调整”表单
- 对于多站点,使用“凭证构建器”表单
当生成凭证时,请记住以下信息:
- 在创建任何处理之前,采购单的总分摊成本必须等于所有已开凭证行/下达的总和。如果不相等,系统将显示错误消息。
- 如果要创建一项调整,而不是一个凭证,必须选择要调整的凭证数量。
- 在生成凭单时,应付帐款处理记录中填入从应付帐款已过帐处理记录获得的值。处理类型为 “A”,参考以 APA 开头。
- 在处理每个行/下达时,采购单的“单位成本”字段设置为已开凭证单位成本,采购单明细成本设置为已开凭证明细成本。
- 在设置处理和分摊时,将显示是否在“应付帐款参数”表单上设置对应科目编号的消息(此消息只是一项警告,处理将继续)。
- 如果成本方法为“实际”或“标准”,在没有为行物料设置相应的科目编号的情况将显示信息。
- 以下是在生成凭证时创建的应付帐款分摊处理记录:
- 如果输入了任何杂项费用,将使用“应付帐款参数”表单中的“杂项费用”科目创建“应付帐款”处理分摊记录。分摊金额设置为凭证中的杂项费用金额。
- 如果输入了销售税,将使用“应付帐款参数”表单中的“销售税费用”科目创建应付帐款处理分摊记录。分摊金额设置成为凭证输入的销售税金额。如果在“税系统”表单上选择了“可用于采购”复选框,则系统使用税码的“应付帐款税”科目。
- 如果输入了运费金额,将使用“应付帐款参数”表单中的“运费”科目创建“应付帐款”处理分摊记录。分摊金额设置成为凭证输入的运费金额。
- 如果成本方法为“无”,将使用产品码的存货科目编号(如果物料具有相关的产品码)或“应付帐款参数”表单中的采购科目为分摊金额(物料合计)创建应付帐款分摊处理记录。对于所有其他成本方法,使用“应付帐款凭证”科目。分摊金额设置为凭证金额 (物料的成本合计)。
- 最后将使用“应付帐款参数”表单中的“应付帐款”科目为物料的成本合计(其中包括运费、杂项费用和销售税)创建应付帐款处理记录。
- 分摊金额设置为杂项费用、运费、销售税和物料成本的合计。此时,系统将为要开凭证的每个行下达创建带有行物料的凭证登记记录。
凭证在“应付帐款”中过帐后,选择“应付帐款分摊”日记帐可以通过“日记帐分录”表单查看完整的处理。
- 已开凭证采购单行/下达数量设置为接收数量减去退回数量。
- 退回的采购单行/下达数量设置为零。
在创建所有处理和分摊时,系统将显示一条信息,指示处理已完成。
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