采购步骤

“采购”是向供应商购买产品、接收产品、将产品分配到需要的作业中以及支付产品款项的处理过程。

按照下述步骤处理采购单:

  1. “添加采购单表头”。
  2. “添加采购单行”。
    注意: 同样,您可以在“采购单快速录入”表单中快速创建完整采购单。
  3. “接收采购单”。
  4. 创建采购单的凭证/调整。
注意: 如果将标记为失效或呆滞的物料添加到采购单、总括采购单或请购单中,则系统就会显示错误或警告消息。
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