Números de serie y notas de devolución de compras

Si un artículo se define como Serializado en el artículo maestro, se debe registrar el número de serie cuando se devuelve al inventario; cada artículo tiene que contar con un número de serie único.

Las opciones Acciones > Generar líneas de débito y Generar avanzado generan o copian una orden original o línea de factura, y generan una línea de nota de devolución en cada número de serie recibido. Después, es posible borrar líneas de números de serie que no se han devuelto. Si se introduce una línea manualmente, se puede introducir un número de serie con una línea de cantidad 1, o bien se puede dejar en blanco cuando la cantidad de la línea es mayor que 1.

Una vez que se ha procesado la nota de devolución y la mercancía sale del inventario, se registra el número de serie en el registro de salida. Dicho número de serie ya no forma parte del inventario.

Los números de serie tienen que asignarse en Asignaciones manuales. Si se introduce un número de serie en la línea de devolución, se puede anular y cambiar en Asignaciones manuales. La línea de devolución no se actualiza con estos nuevos números de serie.