Raportowanie

  1. Określ te informacje:
    Kod układu

    Kod formatu dokumentu przypisany do wymaganego raportu Importu księgi.

    Inf. tylko o błędach

    Po wybraniu tej opcji w raporcie znajdą się tylko operacje odrzucone lub zawierające zastąpienia. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie do raportu wszystkich operacji.

    Uwaga: W razie konieczności ustawienie można zmienić za pomocą formatki Raport z weryfikacji importu księgi.
    Bez komun. dla mało znacz. zastąpień

    Po wybraniu tej opcji wiersze zastąpienia dla pustych okresów rozrachunkowych i dat operacji oraz niektóre z mniej istotnych zastąpień są wyłączane z raportu importu księgi.

  2. Zapisz zmiany.