Formulaire Fournisseur (SUS) - Onglet Saisie commande

Saisissez les détails Saisie commande seulement si vous utilisez le module Business.
  1. Renseignez ces informations :
    Code adresse cmde principale
    Adresse qui sera utilisée par défaut sur les commandes fournisseurs. Les adresses sont définies dans Adresse (ADD).
    Acheteur par défaut
    Acheteur qui traite en règle générale avec le fournisseur. Ce champ est facultatif, mais si vous décidez de le renseigner, vous devez sélectionner un employé dont le Type rôle correspond à Acheteur. Les employés sont définis dans Employé (EMP).
    Type transaction achat
    Type de transaction achat qui sera utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs.
    Emplacement retour fournisseur par défaut
    Emplacement à utiliser par défaut lorsque l'article est à retourner au fournisseur ou rejeté sur un bon de réception. Vous pouvez définir des emplacements de retour dans différentes fonctions ; ils sont utilisés dans une hiérarchie lorsqu'un bon de retour sur achats est généré ou qu'une quantité de bon de réception est rejetée.
    Dans le cadre d'un bon de retour sur achat, le système recherche un emplacement de retour par défaut à saisir automatiquement sur la ligne. Cette recherche s'effectue dans l'ordre suivant, et s'arrête dès qu'un emplacement est trouvé :
    • Emplacement saisi par l'utilisateur sur la ligne
    • Fiche article
    • Type transaction achat
    • Saisissez les détails Saisie commande seulement si vous utilisez le module Business.
    Dans le cadre d'un refus sur bon de réception, le système recherche un emplacement de retour par défaut à saisir automatiquement sur la ligne. Cette recherche s'effectue dans l'ordre suivant, et s'arrête dès qu'un emplacement est trouvé :
    • Emplacement saisi par l'utilisateur lors du contrôle
    • Fiche article
    • Emplacement de retour saisi dans Type achat ou Type transfert
    • Fournisseur : ne concerne que les bons de réception liés à des commandes fournisseurs ou des factures d'achats.
    Emplacement temporaire par défaut
    Lorsque Type achat ou Type transfert est défini de sorte que les transferts de stock sont effectués à l'étape Contrôle bon de réception, l'emplacement de ce champ est utilisé. Le stock est reçu à l'étape Saisie bon réception, une réception est créée et les articles sont stockés dans cet emplacement temporaire. Après l'étape Contrôle bon réception, les articles sont transférés vers leur emplacement final. S'ils sont acceptés, ils sont transférés vers leur emplacement de stockage et s'ils sont rejetés, ils sont transférés vers l'emplacement de retour approprié.
    Le système recherche l'emplacement temporaire par défaut sur les enregistrements et dans l'ordre suivants :
    • Fiche article
    • Type achat ou Type transfert
    • Fournisseur.
    Format document fournisseur
    Cliquez sur Format document fournisseur pour sélectionner les formats de document permettant de générer des documents pour le fournisseur. Vous pouvez par exemple sélectionner un format d'avis de règlement.
    Adresse commande fournisseur
    Cliquez sur Adresse commande fournisseur pour identifier les adresses auxquelles seront envoyées les commandes fournisseurs.
    Entrepôt réception par défaut
    Entrepôt où les marchandises expédiées par le fournisseur sont reçues en règle générale.
    Transporteur
    Indique si le fournisseur livre lui-même les marchandises.
    Remarque:  Un fournisseur peut être un transporteur et ne proposer ni marchandises, ni services.
    Article fournisseur
    Cliquez sur Article fournisseur pour définir les éléments achetés chez le fournisseur. Si vous utilisez ce contrôle, il sera impossible de générer des transactions d'achat associées à d'autres articles pour le fournisseur.
    1ère étape-dernier coût
    Identifie l'étape d'achat utilisée pour déterminer la valeur de 1ère étape-dernier coût.
    1ère étape-dern. coût service
    Identifie l'étape d'achat utilisée pour déterminer la valeur de 1ère étape-dernier coût service.
    1ère étape-coût moyen pondéré
    Identifie l'étape d'achat utilisée pour déterminer la valeur de 1ère étape-coût moyen pondéré.
    1ère étape-CMP service
    Identifie l'étape d'achat utilisée pour déterminer la valeur de 1ère étape-coût moyen pondéré service.
  2. Enregistrez vos modifications.