Entrada de órdenes de venta: pago
Se pueden especificar descuentos y términos de pago en los siguientes campos. Si no se completan estos campos, se aplican los términos de pago especificados en el campo Código de términos de pago.
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Especifique esta información en la sección de pago:
- Fecha prevista de pago
- La fecha en la que se espera el pago del cliente.
- Porcentaje de descuento 1
- El porcentaje de descuento a aplicar si el pago del cliente se recibe antes de la Fecha de descuento 1.
- Fecha de descuento 1
- La fecha en la que se debe haber recibido el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 1.
- Porcentaje de descuento 2
- El porcentaje de descuento a aplicar si el pago del cliente se recibe antes de la Fecha de descuento 2.
- Fecha de descuento 2
- La fecha en la que se debe haber recibido el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 2.
- Fecha de pago atrasado
- Si el pago no se ha recibido antes de esta fecha, se aplica como penalización el Porcentaje de pago atrasado.
- Porcentaje de pago atrasado
- El porcentaje que se carga al cliente como penalización por pago atrasado.
- Fecha de interés
- Si no se ha recibido el pago antes de esta fecha se aplica el Porcentaje de interés como penalización.
- Porcentaje de interés
- El porcentaje que se carga al cliente como penalización por no pagar.
- Código grupo términos pago
- El código de términos de pago a aplicar definido en el registro de clientes.
- Período de transacción
- El período en el que se realizó la transacción.
Nota: Las líneas de orden pueden tener diferentes fechas y períodos para administrar órdenes planificadas en las que se representan bienes o servicios que se proporcionan en diferentes fechas. Las líneas de orden se pueden facturar por separado una vez se hayan cumplido. La función Generación de facturas de ventas solo crea una factura de venta con un período de transacción para las líneas de orden que procesa, lo cual depende de las normas de consolidación. Las líneas de orden también se pueden facturar por adelantado usando el formulario Parámetros de generación de facturas para anular el período y la fecha por defecto actuales.
- Guarde los cambios.
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