Configuration EDI (côté fournisseur)

Avant d'utiliser EDI pour transmettre des informations à vos fournisseurs, vous devez définir les paramètres EDI côté fournisseur et les profils fournisseur EDI.

  1. Pour paramétrer vos dossiers logiques pour localiser les fichiers téléchargés provenant du convertisseur, utilisez l'écran Paramètres EDI fournisseurs - Paramétrage interface.

    Ces informations provenant des dossiers logiques concernent tous les prestataires EDI.

  2. Indiquez les informations suivantes :
    • Code agent comm.
    • Dossiers logiques pour archive et données entrantes
    • Dossiers logiques pour archive et données entrantes
    • Dossier logique fichier journal
  3. La gestion des données EDI peut varier d'un fournisseur à un autre. Pour paramétrer le mode de gestion des données propres à chaque prestataire fournisseur, utilisez l'écran Profil Fournisseur EDI

    Indiquez les informations suivantes pour chaque fournisseur :

    • numéro de fournisseur, adresse d'expédition, code prestataire et numéro SIRET ;
    • mode de gestion des ordres d'achat, des programmes prévisionnels et des programmes de livraison sortants ;
    • mode de gestion des factures, des accusés de réception d'ordre d'achat et des avis d'expédition entrants ;
    • mode de gestion des textes d'en-tête, d'ordre ouvert et de ligne/cadence.
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