在过帐后改正错误
无论您多么仔细,在输入业务时仍有可能出现错误。此部分描述了在维护适当的审计线索时如何改正错误。
管理员授权
在凭证过帐之前,可以修改或删除所有业务细节。
如果您在输入凭证时要添加单独的程序来授权它们,则可以在凭证由其他操作员核准之前使用凭证保留文件来保存这些凭证。您可以检索已保留的凭证,一旦授权,这些凭证即可过帐。所保留的业务将作为未过帐业务处理,因此不包括在常规报表之中。
请参阅“保留要延迟过帐的凭证”。
进行简单修改
一旦将凭证过帐,您就可以使用“业务对帐 (ACA)”更改已过帐业务的描述、到期日和业务分析代码(假定您拥有必要的权限)。请参阅“使用业务对帐修改业务细节”。
除了改正错误之外,修改分析还特别适用于重新组织您的成本中心结构这样的情况。在“分析角度 (AND)”中的“”选项允许您指定是否可在过帐后修改分析代码。您可以通过操作员组别来控制对此功能的访问权限,操作员组别使用“安全控制台”或“用户管理员”进行维护。有关的详细介绍,另请参阅《安全控制台帮助》或《用户管理员帮助》。
您还可以更改分摊标记。可以将分摊标记设置为下列形式:
- “已分摊”
- “已对帐”
- “改正”
- “强制付款”
- “暂停付款”
- 数字分摊标记“0-9”。
有关分摊标记及可对其进行更改的更多信息,请参阅“可使用哪些分摊标记?”。
业务在“业务对帐”中过帐后可以解除分摊。在“业务对帐”中作的所有更改在写入帐务之前必须过帐。
修改关键业务信息
“业务对帐”不允许您修改业务日期、业务参考、借/贷标记和任何业务金额细节。您只能通过输入改正业务才能更改这些关键信息。
通过对不正确的录入转回,然后在“帐务录入 (LEN)”中手动输入正确的业务,可以完成改正。
要转回凭证,您可以手动输入转回凭证或使用“凭证转回及复制 (JRC)”。
隐藏改正业务
改正业务可以使用为它们指定的分摊标记“改正”。您可以使用“业务对帐 (ACA)”设置此分摊标记。
带有[改正]标记的业务可以不包括在财务报表中。您可以使用“帐务设置 (LES)”中的“报表改正”选项指定报表中是否包括改正的业务。
取消付款
[取消付款]能够取消或删除在“付款运行”或“收款运行”中进行的付款。通过确定付款参考(通常是支票参考),您可以选择要取消的付款。
如果尚未生成付款参考,则可以在“付款文档”中生成虚拟参考,以便启用为转回选择的业务。您可以选择用“暂停”分摊标记来标记已支付的原始业务,或将分摊标记保留为空。
请参阅“取消系统生成的付款”。