Балансирование при пересчете книги

При Пересчете книги гарантируется сбалансированность генерируемых этим процессом проводок для целевой организации в каждом из используемых значений валюты. Этот процесс обеспечивает нулевое сальдо по суммам дебита и кредита по всем проводкам для каждой валюты, а в противном случае генерирует разнесение балансирующей операции на сумму дисбаланса.

Такая проверка баланса выполняется только для проводок книги, генерируемых для целевой организации. Бюджетные и архивные проводки не проверяются. Также не проверяются проводки книги, возникшие в результате операции замены.

Опции балансирования

Можно выбрать уровень, на котором должны быть сбалансированы сгенерированные проводки. Доступны следующие три параметра:

  • «Период» — необходимо сбалансировать проводки для каждого учетного периода;
  • «Год» — необходимо сбалансировать проводки для каждого отчетного года;
  • «Итого» — требуется сбалансировать проводки в целом.

Если выбрать балансирование за период или год, проводки группируются соответствующим образом и на этом уровне проверяются итоговый дебит и кредит.

Балансирующие корректировки

Если сгенерированные проводки не сбалансированы для одной валюты, но сбалансированы для другой, это почти наверняка вызвано разницей округления при пересчете сумм в разных валютах.

Система генерирует балансирующую операцию, которая разносит дисбаланс на балансирующий счет для данного значения валюты, заданный в целевой организации.

Примечание. Балансирующий счет должен быть задан для каждого типа значений в форме Настройка организации.

Необходимо выбрать тип операции для операции балансирования. Для нее будет установлен источник операции SYSTM. В качестве дат ввода и проводки используется дата обработки. Кроме того, применяются все назначенные операции предопределенные коды аналитики; прочие шаблоны и предопределенные значения не применяются.

Примечание.  Если для проводок целевой организации нужно использовать порядковые номера, необходимо назначить выбранному типу операции соответствующий код порядкового номера. См. раздел «Введение в порядковую нумерацию книги».
Примечание. Если Пробный баланс для нового финансового года не сбалансирован в сгенерированной валюте, воспользуйтесь инструкциями из раздела «Согласование сальдо книги в пробном балансе в созданной основной валюте».