Général

  1. Renseignez ces informations :
    Code groupe accès données
    Code du groupe accès données à appliquer pour restreindre l'accès de l'utilisateur à ce type de demande.
    Numéro de compte requis par
    Etape à laquelle un numéro de compte doit être saisi.

    Les options disponibles sont les suivantes :

    • Saisie - valeur par défaut
    • Niveau approbation 1 - 10
    • Traitement acheteur.

    Sélectionnez Saisie ou Traitement acheteur si les approbations ne sont pas utilisées, et le Niveau d'approbation doit être inférieur ou égal à celui de l'Engagement préalable.

    Code fournisseur requis par
    Etape à laquelle un code fournisseur doit être saisi.
    Les options disponibles sont les suivantes :
    • Saisie
    • Niveau approbation 1 - 10
    • Traitement acheteur (valeur par défaut).

    Sélectionnez Saisie ou Traitement acheteur si les approbations ne sont pas utilisées.

    Type d'achat par défaut
    Type d'achat par défaut à appliquer aux demandes de ce type.
    Code format document
    Code de format de document à appliquer aux demandes de ce type.
    Formulaire par défaut
    Formulaire par défaut à utiliser lorsque les transactions sont sélectionnées par un Control Desk et transmises à une fonction de saisie.
    Code devise par défaut

    Code devise par défaut à appliquer aux demandes de ce type.

    Approbations utilisées
    Cochez cette case si la demande doit être approuvée avant d'être convertie en commande fournisseur.
    Option d'approbation
    Détermine les conditions d'approbation si les approbations sont en vigueur dans votre système.
    Les options disponibles sont les suivantes :
    • Approuver la demande comme document entier
    • Approuver lignes individuelles
    • Facultatif : c'est l'option par défaut, qui permet de décider au moment de la création de la demande. C'est-à-dire que lors de la création de la demande, vous pourrez choisir entre Approuver la demande comme document entier ou Approuver lignes individuelles.
    • Non applicable : sélectionnez cette option si les approbations ne sont pas utilisées.
    Table approbateur
    Table à utiliser pour déterminer l'approbateur suivant. Doit être spécifiée si les approbations sont en vigueur dans votre système.
    Remarque d'approbation requise
    Indique si une remarque est requise ou non au moment de l'approbation de la demande.
    Remarque de rejet requise
    Indique si une remarque est requise ou non au moment du rejet de la demande.
    Groupe accès données acheteur
    Groupe accès données de l'acheteur qui convertira la demande en commande fournisseur.
    Code employé achetr par défaut
    Code employé de l'acheteur par défaut.
  2. Enregistrez vos modifications.