Général
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Renseignez ces informations :
- Code groupe accès données
- Code du groupe accès données à appliquer pour restreindre l'accès de l'utilisateur à ce type de demande.
- Numéro de compte requis par
- Etape à laquelle un numéro de compte doit être saisi.
Les options disponibles sont les suivantes :
- Saisie - valeur par défaut
- Niveau approbation 1 - 10
- Traitement acheteur.
Sélectionnez Saisie ou Traitement acheteur si les approbations ne sont pas utilisées, et le Niveau d'approbation doit être inférieur ou égal à celui de l'Engagement préalable.
- Code fournisseur requis par
- Etape à laquelle un code fournisseur doit être saisi.
- Les options disponibles sont les suivantes :
- Saisie
- Niveau approbation 1 - 10
- Traitement acheteur (valeur par défaut).
Sélectionnez Saisie ou Traitement acheteur si les approbations ne sont pas utilisées.
- Type d'achat par défaut
- Type d'achat par défaut à appliquer aux demandes de ce type.
- Code format document
- Code de format de document à appliquer aux demandes de ce type.
- Formulaire par défaut
- Formulaire par défaut à utiliser lorsque les transactions sont sélectionnées par un Control Desk et transmises à une fonction de saisie.
- Code devise par défaut
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Code devise par défaut à appliquer aux demandes de ce type.
- Approbations utilisées
- Cochez cette case si la demande doit être approuvée avant d'être convertie en commande fournisseur.
- Option d'approbation
- Détermine les conditions d'approbation si les approbations sont en vigueur dans votre système.
- Les options disponibles sont les suivantes :
- Approuver la demande comme document entier
- Approuver lignes individuelles
- Facultatif : c'est l'option par défaut, qui permet de décider au moment de la création de la demande. C'est-à-dire que lors de la création de la demande, vous pourrez choisir entre Approuver la demande comme document entier ou Approuver lignes individuelles.
- Non applicable : sélectionnez cette option si les approbations ne sont pas utilisées.
- Table approbateur
- Table à utiliser pour déterminer l'approbateur suivant. Doit être spécifiée si les approbations sont en vigueur dans votre système.
- Remarque d'approbation requise
- Indique si une remarque est requise ou non au moment de l'approbation de la demande.
- Remarque de rejet requise
- Indique si une remarque est requise ou non au moment du rejet de la demande.
- Groupe accès données acheteur
- Groupe accès données de l'acheteur qui convertira la demande en commande fournisseur.
- Code employé achetr par défaut
- Code employé de l'acheteur par défaut.
- Enregistrez vos modifications.