Lignes de commande fournisseur - Détails généraux
- Ouvrez Commande Fournisseur (POE).
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Renseignez ces informations dans l'onglet Général :
- Numéro ligne
- Numéro de ligne créé automatiquement.
- Statut
- Désigne le statut.
- Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie
- Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.
- Code contrat cadre
- Si un contrat cadre existe pour cet article et fournisseur, la ligne est automatiquement déduite du contrat et l'identifiant est affiché dans ce champ.
- Date commande
- Date à laquelle l'acheteur a passé la commande. Cette date peut être différente de la date de saisie dans le système.
- Acheteur
- Code employé de l'acheteur.
- Rôle acheteur
- Rôle employé de l'acheteur.
- Date confirmation
- Date à laquelle la commande a été confirmée par le fournisseur.
- Référence confirmation
- Référence de confirmation du fournisseur.
- Numéro compte
- Numéro du compte, tel que défini dans le plan comptable. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.
- Code immobilisation
- Code associé à l'article, si celui-ci figure dans le Registre immobilisations. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.
- Date contrôle
- Date de contrôle de la commande.
- Période transaction
- Période de la transaction.
- Bon réception requis
- Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).
Remarque: Ceci ne s'applique pas aux articles de type marchandise.
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Si une Valeur minimum commande a été définie dans Paramétrage adresse commande fournisseur, les lignes de commande fournisseur
sont totalisées lorsque vous quittez la commande fournisseur, en utilisant le champ défini dans Type achat comme champ Correspond à valeur achat. Si le total est inférieur à la valeur de commande minimum, un message d'avertissement s'affiche et vous devez suspendre
les lignes. Les lignes ne peuvent pas être débloquées jusqu'à ce que la valeur de la commande soit supérieure à la valeur
de commande minimum.
Remarque: Ceci ne s'applique pas aux bons de retour sur achat.
- Enregistrez vos modifications.
Sujet parent : Création d'une commande fournisseur