Lignes de commande fournisseur - Détails généraux

  1. Ouvrez Commande Fournisseur (POE).
  2. Renseignez ces informations dans l'onglet Général :
    Numéro ligne
    Numéro de ligne créé automatiquement.
    Statut
    Désigne le statut.
    Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie
    Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.
    Code contrat cadre
    Si un contrat cadre existe pour cet article et fournisseur, la ligne est automatiquement déduite du contrat et l'identifiant est affiché dans ce champ.
    Date commande
    Date à laquelle l'acheteur a passé la commande. Cette date peut être différente de la date de saisie dans le système.
    Acheteur
    Code employé de l'acheteur.
    Rôle acheteur
    Rôle employé de l'acheteur.
    Date confirmation
    Date à laquelle la commande a été confirmée par le fournisseur.
    Référence confirmation
    Référence de confirmation du fournisseur.
    Numéro compte
    Numéro du compte, tel que défini dans le plan comptable. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.
    Code immobilisation
    Code associé à l'article, si celui-ci figure dans le Registre immobilisations. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.
    Date contrôle
    Date de contrôle de la commande.
    Période transaction
    Période de la transaction.
    Bon réception requis
    Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).
    Remarque: Ceci ne s'applique pas aux articles de type marchandise.
  3. Si une Valeur minimum commande a été définie dans Paramétrage adresse commande fournisseur, les lignes de commande fournisseur sont totalisées lorsque vous quittez la commande fournisseur, en utilisant le champ défini dans Type achat comme champ Correspond à valeur achat. Si le total est inférieur à la valeur de commande minimum, un message d'avertissement s'affiche et vous devez suspendre les lignes. Les lignes ne peuvent pas être débloquées jusqu'à ce que la valeur de la commande soit supérieure à la valeur de commande minimum.
    Remarque: Ceci ne s'applique pas aux bons de retour sur achat.
  4. Enregistrez vos modifications.