输入税码信息 (GST/PST) 使用这些基本步骤在系统中建立 GST/PST 税码信息。 打开“税系统”表单: 输入 “GST” 作为税系统 1。 选择“税模式”“物料”。 如果因折扣和折让需要在付款中运行计算税调整,选择“税折扣/折让”。 输入 “GST” 作为“物料税码”、“应收帐款/应付帐款税码”、“运费税码”和“杂项”的缺省值。税码。 输入 “PST” 作为税系统 2。 选择税模式“区域”。 输入 “PST” 作为“客户/供应商税码”的缺省值。 打开“税参数”表单,确保选择了“提示 PST”。 打开“税码”表单。 将 GST 和 PST 税系统的“税码类型”都设置为“免税”。为税系统 1 输入 “GST 税”的税码(“类型”设置为“免税”)。对于税系统 2 (PST),输入省税率作为税码(“类型”设置为Rate)。 打开“客户收货地”表单的“代码”选项卡。 将第一个“税码”字段留为空白表示用于每个客户。 在第二个“税码”字段中输入“PST” 。 打开“物料”表单的“销售”选项卡。 在税系统 1 的“税码”下输入 GST(使用“税率”税类型)。对于税系统 2,如果需要缴纳 PST 税,将该代码留为空白。如果不缴纳 PST 税,输入“免税”税类型的税码。 打开“客户订单”表单。 输入一个订单,测试税系统。对于订单税合计,检查“税信息”选项卡中的信息。第一个“税码”字段应该为空。应在第二个“税码”中输入 PST。“运费”和“其他”应该显示税系统 1 的“税系统”屏幕中设置的缺省税码。 打印“订单验证报告”。继续进行前验证该报告上的税额。 注意:当发货时,税额放在“客户订单”表单的“金额”选项卡上。 相关主题 关于因折扣/折让引起的 GST 调整 输入税码信息(基于地区) 设置税系统 建立参数税系统
输入税码信息 (GST/PST) 使用这些基本步骤在系统中建立 GST/PST 税码信息。 打开“税系统”表单: 输入 “GST” 作为税系统 1。 选择“税模式”“物料”。 如果因折扣和折让需要在付款中运行计算税调整,选择“税折扣/折让”。 输入 “GST” 作为“物料税码”、“应收帐款/应付帐款税码”、“运费税码”和“杂项”的缺省值。税码。 输入 “PST” 作为税系统 2。 选择税模式“区域”。 输入 “PST” 作为“客户/供应商税码”的缺省值。 打开“税参数”表单,确保选择了“提示 PST”。 打开“税码”表单。 将 GST 和 PST 税系统的“税码类型”都设置为“免税”。为税系统 1 输入 “GST 税”的税码(“类型”设置为“免税”)。对于税系统 2 (PST),输入省税率作为税码(“类型”设置为Rate)。 打开“客户收货地”表单的“代码”选项卡。 将第一个“税码”字段留为空白表示用于每个客户。 在第二个“税码”字段中输入“PST” 。 打开“物料”表单的“销售”选项卡。 在税系统 1 的“税码”下输入 GST(使用“税率”税类型)。对于税系统 2,如果需要缴纳 PST 税,将该代码留为空白。如果不缴纳 PST 税,输入“免税”税类型的税码。 打开“客户订单”表单。 输入一个订单,测试税系统。对于订单税合计,检查“税信息”选项卡中的信息。第一个“税码”字段应该为空。应在第二个“税码”中输入 PST。“运费”和“其他”应该显示税系统 1 的“税系统”屏幕中设置的缺省税码。 打印“订单验证报告”。继续进行前验证该报告上的税额。 注意:当发货时,税额放在“客户订单”表单的“金额”选项卡上。 相关主题 关于因折扣/折让引起的 GST 调整 输入税码信息(基于地区) 设置税系统 建立参数税系统