年度末クリアダウン
年度末クリアダウンは、会計期末クリアダウンと同じような機能です。ただし、会計期ごとの取引集計を作成するのではなく、クリアダウンする年度の最終会計期の取引集計を作成します。
年度の各会計期のすべての残高取引が、1 つの残高セットとして繰り越されます。この残高セットには、クリアダウンする年度だけではなく、前年度までの残高取引も含まれます。この残高がクリアダウン処理する年の繰越残高になり、翌年度の期首残高になります。
注: 年度クリアダウンによって、明細繰越項目もクリアされます。
年度クリアダウンは年度の最終会計期末に実行するのが適しています。ただし、特定の勘定科目の取引詳細を保存しておいて、翌年度との対比レポートを作成したい場合には、1 年遅らせて年度クリアダウンを行う必要があります。
年度末クリアダウンを実行するには、元帳クリアダウン (LCL) を使用します。
を選択して、必要なパラメータを入力します。