Saisie de demande d'achat - En-tête
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Renseignez ces informations dans la section d'en-tête :
- Réf. trans. demande d'achat
- Référence de la transaction de la demande d'achat.
- Statut
- Les options disponibles sont les suivantes :
- Nouvelle - La ligne de demande vient d'être créée.
- Ouverte - La demande a été soumise et se trouve en attente d'approbation ou de création d'une commande fournisseur.
- Supprimée - La demande a été supprimée.
- Terminée _ La demande a été annulée ou une commande fournisseur a été créée, ce qui termine le cycle de la demande.
- Type de demande
- Type de demande à appliquer à la demande.
- Date demande
- Date à laquelle la demande a été effectuée.
- Demande effectuée par
- Utilisateur à l'origine de la demande.
- Demandé pour code employé
- Ce code est par défaut celui de l'utilisateur actuel, mais peut être remplacé par celui de l'employé auquel l'article est destiné, s'il diffère.
- Option d'approbation
- Doit être spécifiée si les approbations sont en vigueur dans votre système. Ce champ n'est modifiable que si l'approbation facultative a été spécifiée pour ce type de demande.
- Les options disponibles sont les suivantes :
- Approuver la demande comme document entier
- Approuver lignes individuelles
- NON APPLICABLE.
- Remarque
- Toute remarque complémentaire utile.
- Bon de livraison
- Remarque complémentaire concernant le bon de livraison.
- Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Sujet parent : Définition des demandes d'achat