Entrada de solicitud de compra: encabezado
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Especifique esta información en la sección del encabezado:
- Referencia de transacción de solicitud de compra
- La referencia de la transacción de la solicitud de compra.
- Estado
- Opciones disponibles:
- Nuevo: la línea de solicitud de compra ya se ha creado
- Abierto: la solicitud de compra se ha sometido correctamente y está en espera de aprobación para crear una orden de compra
- Borrado: la solicitud de compra se ha borrado.
- Completado: la solicitud de compra se ha cancelado o se ha creado la orden de compra, con lo cual el proceso de solicitud de compra ha finalizado.
- Tipo de solicitud de compra
- El tipo de solicitud de compra que se aplicará.
- Fecha de solicitud de compra
- La fecha en que se realizó la solicitud de compra.
- Solicitud de compra creada por
- Usuario que introdujo la solicitud de compra.
- Necesario para código de empleado
- El valor por defecto es el código de empleado del usuario actual, pero puede cambiarse por el del empleado para el que se solicitó el artículo, si este e otra persona diferente.
- Opción de aprobación
- Solo tiene relevancia se utilizan aprobaciones. Este campo es editable solo si se ha especificado aprobación como Opcional en el tipo de solicitud de compra.
- Opciones disponibles:
- Aprobar solicitud compra como documento entero
- Aprobar líneas individuales
- N/A.
- Comentario
- Comentarios adicionales necesarios.
- Nota de entrega
- Comentarios adicionales necesarios para la nota de entrega.
- Haga clic en OK para guardar los cambios.
Tema principal: Concepto de solicitud de compra