Entrada de solicitud de compra: encabezado

  1. Especifique esta información en la sección del encabezado:
    Referencia de transacción de solicitud de compra
    La referencia de la transacción de la solicitud de compra.
    Estado
    Opciones disponibles:
    • Nuevo: la línea de solicitud de compra ya se ha creado
    • Abierto: la solicitud de compra se ha sometido correctamente y está en espera de aprobación para crear una orden de compra
    • Borrado: la solicitud de compra se ha borrado.
    • Completado: la solicitud de compra se ha cancelado o se ha creado la orden de compra, con lo cual el proceso de solicitud de compra ha finalizado.
    Tipo de solicitud de compra
    El tipo de solicitud de compra que se aplicará.
    Fecha de solicitud de compra
    La fecha en que se realizó la solicitud de compra.
    Solicitud de compra creada por
    Usuario que introdujo la solicitud de compra.
    Necesario para código de empleado
    El valor por defecto es el código de empleado del usuario actual, pero puede cambiarse por el del empleado para el que se solicitó el artículo, si este e otra persona diferente.
    Opción de aprobación
    Solo tiene relevancia se utilizan aprobaciones. Este campo es editable solo si se ha especificado aprobación como Opcional en el tipo de solicitud de compra.
    Opciones disponibles:
    • Aprobar solicitud compra como documento entero
    • Aprobar líneas individuales
    • N/A.
    Comentario
    Comentarios adicionales necesarios.
    Nota de entrega
    Comentarios adicionales necesarios para la nota de entrega.
  2. Haga clic en OK para guardar los cambios.