Atualizar suspensão de pagamento

Use este procedimento para restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados no Caixa.

  1. Selecione Gerente de contas a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Atualização de suspensão de pagamento.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Especifique o grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Número do pagamento
    Especifique um número de pagamento.
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento.
    Atualizar
    Selecione se deseja atualizar a suspensão de pagamento.
    Separar totais do relatório
    Selecione se deseja separar o relatório de totais.
    Código de retenção
    Especifique o código de retenção para colocar pagamentos reintegrados em espera.
  3. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de atualização de suspensão de pagamento e Totais de suspensão de pagamento de pagamento anulado.
  4. Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo para mais tarde.