Criar níveis de processo a receber

  1. Selecione Configuração > Nível de processo a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Preencha os campos.
    Nível de processo
    Especifique um nível e nome de processo. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o valor padrão.
  4. Na guia Endereço, especifique estas informações:
    País
    Selecione um código de país. Este campo é obrigatório para relatório de IVA e intrastat.
    Tipo
    Selecione se o tipo de endereço é caixa postal, rua, endereço militar ou indefinido.
  5. Na guia Processar, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa usado neste nível de processo.
    Substituição do bloco de códigos financeiros
    Opcionalmente, especifique os segmentos de conta que servirão como valores de substituição quando distribuições manuais de faturas e ajustes de aplicação de dinheiro forem criados. Esses segmentos de conta também são valores padrão para criar distribuições de linha de documento para Faturamento entre empresas.
    Código de contas a receber
    Selecione o código de contas a receber. Esse código é usado como padrão ao criar faturas para o nível de processo especificado.

    Se este campo estiver em branco, o Código de contas a receber definido para a empresa será usado.

    Código de pagamento antecipado
    Selecione o código de pagamento antecipado. Esse código é o Código de recebido não aplicado alternativo usado para pagamentos antecipados.

    Se este campo estiver em branco, o Código de pagamento antecipado definido para a empresa será usado.

    Código de pagamento antecipado pro forma
    Selecione o código de pagamento antecipado pro forma. Se este campo estiver em branco, o Código de pagamento antecipado pro forma definido para a empresa será usado.
    Código do arredondamento
    Selecione o código de arredondamento do Razão global para possíveis diferenças de arredondamento com processamento multimoeda.
    Código de recebido não aplicado
    Selecione o código de recebido não aplicado. Esse código é usado como uma conta de ativo de contrapartida para compensar a conta de caixa. Quando o dinheiro é aplicado, um código de fatura CR e um código de RNA de pagamento são usados como compensação para contas de distribuição. O código de RNA é usado quando os cabeçalhos de lote de pagamento são criados para o nível de processo.

    Se este campo estiver em branco, o Código de recebido não aplicado definido para a empresa será usado.

    Código do razão global de encargo financeiro
    Selecione o código do razão global de encargo financeiro. Este código é usado ao avaliar encargos financeiros para faturas vencidas e pagamentos atrasados.

    Se este campo estiver em branco, o Código financeiro do razão global definido para a empresa será usado.

    Natureza do código da transação
    Selecione a natureza do código de transação devido para processamento intrastat.
    Código de fatura tributável pro forma
    Selecione o código de fatura tributável pro forma Se este campo estiver em branco, será usado o Código de fatura tributável pro forma definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
  6. Clique em Salvar.