Validation de lots d'encaissement
Utiliser cette procédure pour afficher et valider les lots d’encaissement non validés d’une société.
- Sélectionner Rapport Validation lot d'encaissements.
- Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Valider tous les lots
- Sélectionner Oui pour valider tous les lots. Si ce champ est défini sur Non, indiquer au moins une option dans les champs Lot, Opérateur, Date lot début ou Lot début.
- Ou lot
- Indiquer jusqu'à six numéros de lot de paiement à valider.
- Ou opérateur
- Indiquer un code opérateur. Vous pouvez valider tous les lots de paiement associés à un opérateur.
- Ou date lot
- Sélectionner une plage de dates de lot pour valider tous les lots de paiement.
- Ou lot début
- Sélectionner une plage de numéros de lot paiement pour valider tous les lots de paiement.
- Dans la section Distributionn rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Validation lot d’encaissements.
- Cliquer sur Soumettre.