Tableau de bord Clôture d'immobilisation
Utiliser le tableau de bord de clôture de Comptabilité des immobilisations pour vérifier le statut de Clôture système.
Vous pouvez désactiver le contrôle de clôture système de façon à ce que le système d'immobilisation et le système GL soient clôturés indépendamment. Lorsque la clôture système est activée, le système d'immobilisation doit être clôturé avant de pouvoir clôturer une période donnée. Vous pouvez indiquer une plage de dates de saisie valide pour le sous-système.
Le tableau de bord de clôture vous permet d'indiquer tous les éléments du système d'immobilisation qui doivent être pris en compte pendant un cycle de clôture.
Volet | Description |
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Vue Carte société | Ce volet fournit des informations provenant du contrôle de clôture système de la société :
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Société | Ce volet présente les détails suivants :
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Journaux | Ce volet fournit les détails relatifs au calendrier de journal :
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Immobilisations non validées | Toutes les immobilisations doivent être validées pour que le système puisse être clôturé. Le volet des immobilisations non validés affiche les immobilisations et un accès aux actions de validation et de suppression. |
Actif en cours |
Les immobilisations en cours doivent être traités avant que le système puisse être clôturé. Transferts non validés, cessions, ajustements et dépréciations non validées. Les actions Valider et Réinitialiser sont disponibles pour ces enregistrements |
Actifs à interfacer |
Les immobilisations présentes dans le fichier d'interface des immobilisations n'affectent pas le processus de clôture. Les enregistrements interfacés sont inclus dans le tableau de bord pour référence. |
Importations d'actifs | Les importations d'immobilisations n'affectent pas le processus de clôture. Ils sont inclus dans le tableau de bord pour référence. |