应收款项付款预扣税

  1. 以“应收款项专员”身份登录,然后选择现金应用>选择发票和应用现金
  2. 打开付款记录。
  3. 指定以下信息:
    未结金额
    (可选)修改金额。
    调整原因
    选择原因代码。如果应收款项调整原因类型字段为税额预扣,则使用“应收款项原因代码”。
    调整金额
    指定要预扣的税额。
  4. 单击保存。此时将显示“明细”按钮。
  5. 单击明细按钮。此时将显示“选定应用”页面。
    如果“应收款项公司”具有现用“应收款项原因代码”且已定义税额预扣,则会将“收入预扣代码”和“收入预扣单据编号”字段显示为列。
  6. 在“待应用调整”部分中,指定以下信息:
    收入预扣代码
    选择要用于标识税码类型的预扣代码,例如 VAT。当客户减少支付给 CSF 客户的金额,而改为向政府支付预扣/税部分时,“应收款收入预扣单据编号”是政府发放给客户显示已缴税的编号。
    收入预扣单据编号
    指定单据编号。在许多南美洲国家/地区,业务活动(如发票和付款)必须具有政府发放的编号。此字段用于记录预扣单据编号并连接到“本地化服务平台”,如果用户未预填充零,则可在此字段中预填充零。
  7. 单击保存
    您还可以在“应用现金”菜单选项中预扣应收款项付款的税款。