“工作列表”概览

使用“工作列表”可按公司查看未匹配发票,并为匹配屏幕设置您的工作。“工作列表”表格中所显示的发票是您将要在匹配屏幕中进行处理的发票。可使用筛选功能来帮助定义工作列表。

操作 描述
重新加载 根据所分配的正式厂商范围或正式厂商,可使用“重新加载”将新添加的发票添加到“工作列表”表格中。
公司 如果只分配了一个公司,则该公司为公司字段中的默认值。如果分配了多个公司,则可使用公司字段来切换公司。
筛选 可使用筛选来减少表中显示的发票数。可按正式厂商、采购单号、到期日或发票编号筛选发票。要启用筛选,请在筛选字段中指定信息,并单击筛选。要再次查看所有发票,请通过单击重置来关闭筛选。

可使用高级筛选按采购员、收货地点、发票操作员、授权代码或错误类型来筛选发票。

“工作列表”表格 发票将按照到期日期顺序显示,可按升序也可按降序排列。要更改顺序,请单击列标题。可按正式厂商名称和发票金额对此表进行排序。单击适当的列标题。

带超链接发票号的发票具有发票明细行,也就是说,存在 MAINVDTL 记录。只有带明细行的发票,才能使用明细匹配在明细级别进行匹配。要访问明细匹配,请单击发票号。

不带超链接发票号的发票,只能在发票匹配上的发票级别进行匹配。要访问发票匹配,请单击 PO 编号。

可更改表在页面上的显示方式。单击配置,以访问更改表列顺序