Mapeamento de números de conta do fornecedor potencial para transações de entrada

Quando as transações da ordem de compra 850 são enviadas, o registo <tpid>_O_SHIPTO é utilizado para fazer referência cruzada ou converter estas informações num número de conta do fornecedor: Destino da remessa, Fornecedor, Origem da compra e Empresa. Estes dados são enviados no quarto elemento do segmento N1 com um qualificador ST (N1ST04). O fornecedor potencial devolve o número de conta no mesmo segmento. Os registos de substituição de dados de entrada existem para que possa fazer referência cruzada com os seus valores.

Empresa da ordem de compra

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_COMPANY
O seu valor <empresa> Empresa da ordem de compra
Valor do parceiro <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Fornecedor da ordem de compra

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_VENDOR
O seu valor <fornecedor> Fornecedor da ordem de compra
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Localização da ordem de compra

Este processo é utilizado em Aviso de expedição 856 e em Processamento de faturas 810.

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_SHIPTO
O seu valor <localização de destino de expedição> Localização de destino de expedição da ordem de compra
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Local de origem da compra do fornecedor

Este processo é utilizado em 810 Processamento de faturas.

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_PURCHFROM_FROM
O seu valor <fornecedor e origem da compra> Local de origem da compra do fornecedor
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04