Obciążenia zwrotne i reguły dopasowania

W ramach reguły dopasowania należy zdecydować, czy generować obciążenia zwrotne dla dopasowań mieszczących się w granicach tolerancji.

Jeśli wybierzesz opcję Nie i faktura zostanie dopasowana w granicach tolerancji, pozostałe kwoty zostaną zaksięgowane na konta różnic. To zależy od poziomu dopasowania i typu pozycji.

  • W przypadku rozbieżności kosztów pozostała kwota jest odpisywana na poniższe konta:
    Poziom dopasowania Konto dla pozycji zapasów Konto dla pozycji niemagazynowanych i specjalnych
    Dopasowanie szczegółowe Zawieszenie zw. z odchyleniem kosztów pozycji Linia dystrybucji
    Dopasowanie faktury Tolerancja faktury Tolerancja faktury
  • W przypadku rozbieżności ilości po zakończeniu szczegółowego dopasowania pozycji zapasów pozostała kwota jest księgowana na podstawie konfiguracji firmy. Jeśli w oknie Firma wybrano opcję Dopasowane, nieotrzymane w polu Szczegóły faktury przekraczają przyjęcie wykorzystywane jest to konto. Jeśli w oknie Firma wybrano opcję Wyksięgowanie, jeśli dopasowano w polu Szczegóły faktury przekraczają przyjęcie wykorzystywane jest to konto.
Po wybraniu opcji Tak obciążenia zwrotne są tworzone za pomocą poniższego formatu numeru operacji:
InvoiceNumber
-111.

W celu dopasowania na poziomie faktury tworzony jest jeden rekord faktury dla pełnej korekty. W celu dopasowania na poziomie szczegółów tworzony jest jeden rekord faktury i informacje szczegółowe dla wielu linii.