Zamknięcie okresu rozliczeniowego

Najlepszą praktyką biznesową jest zamknięcie okresu w rozwiązaniu Fakturowanie przed zamknięciem okresu w rozwiązaniu Księga globalna.

Jeśli po zamknięciu okresu w rozwiązaniu Fakturowanie istnieją rekordy, które nie zostały zaktualizowane w rozwiązaniu Księga globalna, np. faktury i zwroty, tworzony jest raport zawierający rekordy, które należy zaktualizować. Plik wejściowy jest sprawdzany pod kątem faktur interfejsu.

Jeśli w organizacji wykorzystywane jest sterowanie podsystemem, zalecane jest zamknięcie podsystemów w następującej kolejności: