Zamknięcie okresu rozliczeniowego
Najlepszą praktyką biznesową jest zamknięcie okresu w rozwiązaniu Fakturowanie przed zamknięciem okresu w rozwiązaniu Księga globalna.
Jeśli po zamknięciu okresu w rozwiązaniu Fakturowanie istnieją rekordy, które nie zostały zaktualizowane w rozwiązaniu Księga globalna, np. faktury i zwroty, tworzony jest raport zawierający rekordy, które należy zaktualizować. Plik wejściowy jest sprawdzany pod kątem faktur interfejsu.
Jeśli w organizacji wykorzystywane jest sterowanie podsystemem, zalecane jest zamknięcie podsystemów w następującej kolejności:
- Nabycie
- Zobowiązania
- Fakturowanie
- Zarządzanie zapasami
- Księga Globalna