Esecuzione di resi a fornitore

  1. Scegliere Gestisci ricevimento > Resi a fornitore.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Ubicazione di origine reso
    Selezionare un'ubicazione di origine del reso.
    Fornitore
    Selezionare un fornitore.
    Numero di riferimento
    Specificare il numero assegnato al reso per scopi di riferimento interno del reso e da utilizzare con il cliente o il fornitore.
    Codice motivo
    Selezionare il codice che indica il motivo per cui viene creato il reso.
    Addetto acquisti
    Selezionare un addetto acquisti.
    Codice OdA reso a fornitore
  4. Nella scheda Autorizza specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di rich. rimborso a forn.
    Selezionare un tipo di richiesta di rimborso a fornitore.
    Sostituisci merci
    Scegliere se sono richieste merci di sostituzione quando le merci ordinate non sono disponibili.
    Data sostituzione
    Selezionare la data di ricevimento di una spedizione di sostituzione. La data verrà utilizzata come data di consegna anticipata nell'ordine di acquisto sostitutivo.
    Spedisci o blocca merci
    Indicare se le merci rese devono essere spedite al fornitore.
    Livello di elaborazione
    Selezionare il livello di elaborazione da utilizzare se viene creata una nota di debito.
    Destinazione reso a fornitore
    Selezionare l'indirizzo dell'ubicazione di un fornitore a cui devono essere restituite le merci se è diverso dall'indirizzo del fornitore principale.
    Numero RMA
    Specificare il numero della RMA.
    Contatto
    Specificare il nome del contatto principale.
    Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno.
    Mezzo di spedizione reso
    Mezzo di spedizione art. sostitutivo
  5. Nella sezione Credito trasporto specificare le seguenti informazioni:
    Importo
    Specificare l'importo del credito di trasporto originario e il credito di trasporto per il reso a fornitore.
    Conto
    Specificare le informazioni sul conto per il credito di trasporto originario e per il credito di trasporto per il reso a fornitore.
  6. Nella sezione Addebito di gestione specificare le seguenti informazioni:
    Importo di gestione
    Specificare l'importo di gestione.
    Conto di gestione
    Specificare le informazioni sul conto di gestione.
  7. Nella sezione Sostituisci addebito trasporto specificare le seguenti informazioni:
    Importo
    Specificare l'importo del costo di trasporto sostitutivo.
    Codice costo supplementare
    Selezionare l'identificativo del costo supplementare associato alla voce. Il codice costo supplementare viene trasferito nell'ordine di acquisto sostitutivo creato a partire dal reso. Viene trasferito come costo supplementare vario.
  8. Nella scheda Destinazione spedizione specificare le seguenti informazioni:
    Spedizione diretta
    Selezionare questa casella di controllo se le merci con spedizione diretta devono escludere il processo di ricevimento.
    Nome
    Specificare il nome del ricevente delle merci.
    Paese
    Selezionare il codice Paese.
    Tipo
    Selezionare il tipo di indirizzo.
    Latitudine
    Specificare la latitudine dell'ubicazione.
    Longitudine
    Specificare la longitudine dell'ubicazione.
    Altitudine
    Specificare l'altitudine dell'ubicazione.
  9. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Commenti, Righe e Spedizione.