Copia di ordini di acquisto esistenti

È possibile copiare le informazioni di un ordine di acquisto rilasciato esistente per creare un nuovo ordine di acquisto. È possibile copiare informazioni specifiche sugli articoli e aggiungere nuove informazioni specifiche della società o dell'ordine corrente.
  1. Scegliere Gestisci ordini di acquisto.
  2. Fare clic su Crea da ordine di acquisto.
    Questo pulsante è disponibile nelle schede Non rilasciato, Rilasciato, Approvazione annullata, Tutti e Chiuso.
  3. Selezionare la società in Società e Copia da ordine di acquisto.
    Vengono visualizzati i valori originari dell'ordine di acquisto.
  4. Nella sezione Nuovi valori ordine di acquisto specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Addetto acquisti
    Selezionare un addetto acquisti.
    Data di consegna
    Selezionare una data di consegna.
    Fornitore
    Selezionare un fornitore.
    Origine acquisto
    Selezionare l'ubicazione di origine acquisto.
    Destinazione spedizione
    Selezionare un'ubicazione per la spedizione dell'articolo.
    Data ordine di acquisto
    Selezionare una data dell'ordine di acquisto. Per impostazione predefinita viene utilizzata la data corrente.
    Rilascia
    Selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'ordine di acquisto quando si sceglie OK.
  5. Nella sezione Opzioni di copia riga specificare le seguenti informazioni:
    Costo unitario
    Selezionare questa casella di controllo per copiare i valori di costo unitario dall'ordine di acquisto.
    Ignora annullamento quantità
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se il nuovo ordine di acquisto deve ignorare le quantità delle righe annullate. Deselezionarla per copiare le quantità delle righe annullate.
    Distribuzioni
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se i valori di distribuzione vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
    Commenti
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se i commenti vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
    Costi supplementari
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se i costi supplementari vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
    Dati imposta
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se i dati di imposta vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
    Record di origine
    Selezionare questa casella di controllo per specificare se i documenti di origine vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
    Nuovo codice imposta predefinito
    Se quando si aggiunge una riga a un ordine di acquisto la società Imposte è configurata per l'utilizzo di un'imposta di terze parti e l'articolo è definito come imponibile, per impostazione predefinita viene utilizzato il codice imposta 00.

    Un articolo viene considerato imponibile nei seguenti casi:

    • Il campo Imponibile è impostato su nell'ubicazione degli articoli, nei dati principali di un articolo o nell'intestazione di ordine di acquisto oppure
    • Il campo Imponibile è impostato su nella riga dell'ordine di acquisto.

    L'aliquota fiscale è determinata dall'indirizzo del fornitore di Contabilità fornitori.

    Nuova ubicazione richiedente
    Richiedente
    Documento di origine
  6. Fare clic su OK.
    Se l'ordine di acquisto non è già stato rilasciato, è possibile aprirlo manualmente per aggiungere ulteriori informazioni e quindi rilasciarlo.