Schede Approvazione fatture

Utilizzare le informazioni in queste schede per gestire e approvare le fatture:

Scheda Descrizione
Ricerca Consente di cercare le fatture in base ai criteri selezionati.
Non assegnate Mostra un elenco delle fatture non assegnate.
Non inviate Mostra un elenco delle fatture non inviate per l'approvazione.
In attesa di approvazione Mostra un elenco delle fatture non ancora approvate o rifiutate dal ratificatore designato.
Approvate non rilasciate Visualizza un elenco delle fatture approvate ma non ancora inviate per il pagamento.
Modificato Mostra un elenco delle fatture modificate.
Rilasciato Mostra un elenco delle fatture rilasciate.
Rifiutato Mostra un elenco delle fatture che sono state rifiutate dal ratificatore. Le fatture rifiutate possono essere reintegrate.
In sospeso Mostra un elenco di fatture in sospeso. Per poter rilasciare un pagamento è prima necessario rimuovere il blocco.
Fatture non in pareggio Mostra un elenco di fatture non in pareggio.
Fatture aperte Mostra un elenco di fatture aperte.
Pagato Mostra un elenco delle fatture completate al ciclo di pagamento.
Annullato Mostra un elenco delle fatture annullate.
Fatture a ritroso Mostra un elenco di fatture aperte a partire da una data limite specificata e possono essere basate sulla data della fattura o sulla data di scadenza. Se la data limite non è specificata, verrà utilizzata la data corrente.
Impegni provvisori Mostra un elenco delle fatture con impegni provvisori aperti.
Inserimento rapido Consente di aggiungere fatture e creare la distribuzione. Viene utilizzato un sottoinsieme dei campi più comuni. La fattura viene aggiunta a una tabella diversa e quindi caricata nella fattura Contabilità fornitori nel batch.
Inserimento elenco Metodo alternativo per aggiungere fatture alla tabella delle fatture di Contabilità fornitori. Realizzato per offrire maggiore rapidità rispetto all'intera pagina delle fatture.
Ricerca per OdA Consente di cercare le fatture in base al numero di ordine di acquisto.
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