Fattura senza ricevimento - Storno successivo dell’abbinamento

Utilizzare questi processi per stornare in una data successiva gli abbinamenti senza ricevimento.

Processo Interfacciamento in GL
1) Inserire la fattura.
2) Approvare la fattura (sulla Videata di approvazione di abbinamento fatture con il campo Quantità storno impostato su No). Contabilizzazione distribuzione
3) Pagare la fattura. Chiusura pagamenti
4) Stornare l’abbinamento senza ricevimento. Report abbinati non ricevuti

Le contabilizzazioni definitive indicate riguardano gli articoli a magazzino.

Descrizione conto Debito Credito
2) Abbinamento non ricevuto 10
2) Imputazione per competenza debiti 10
3) Imputazione per competenza debiti 10
3) In contanti 10
4) Storno abbinamento 10
4) Abbinamento non ricevuto 10