Risoluzione delle autorizzazioni non riuscite

Attenersi alla procedura illustrata di seguito in caso di esito negativo dell’autorizzazione:
  1. Creare un nuovo conto EP per il cliente, ad esempio utilizzando una diversa carta di credito.
  2. Annullare l'ordine.
  3. Specificare un numero di assegno come acconto sull'ordine cliente.
  4. Inviare l'ordine cliente come non pagato a Contabilità clienti per la normale fatturazione.
    per gli utenti di Process Automation è disponibile un servizio che segnala al responsabile dell'elaborazione ordini l'esito negativo del processo di autorizzazione o liquidazione per il pagamento elettronico di un ordine. Consultare la Guida di riferimento ai servizi di Process Automation.