Création manuelle de commandes d'achat

Pour définir de manière plus fine les informations associées à la commande d'achat, vous pouvez créer ces dernières manuellement.
  1. Sélectionner Gérer les commandes d'achat.
  2. Cliquer sur Créer.
    Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout, et Clôturé.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Acheteur
    Sélectionner un code acheteur.
    Fournisseur
    Sélectionner le code identification du fournisseur.
    Origine achat
    Sélectionner le site de commande du fournisseur. Ce site est validé par rapport au fichier principal des sites secondaires de fournisseurs CF.
    Adresse d'expédition
    Sélectionner un site de stock dans la société.
    Date de la commande d'achat
    Sélectionner une date passée ou future. Les dates de livraison de lignes de commande d'achat ne peuvent pas être antérieures à cette date. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date de livraison
    Indiquer la date de livraison de la commande d'achat.
    Référence 1 et 2
  4. Dans l'onglet Détails en-tête, sélectionner le code commande d'achat.
  5. Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :
    Impression numéro de réception
    Conditions de transport
    Sélectionner le code conditions de transport pour la commande d'achat.
    Conditions d'expédition
    Sélectionner le code conditions d'expédition de la commande d'achat.
    Mode d'expédition
    Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
    Port
    Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.
  6. Sélectionner l'onglet Adresses.
  7. Dans la section Livraison directe, indiquer les informations suivantes :
    Livraison directe
    Cocher cette case si une réception est requise pour la commande d'achat. Lorsque les marchandises sont expédiées directement d'un fournisseur à un client, l'utilisateur peut ou non exécuter un processus de réception.
    Lieu d'expédition
    Cocher cette case pour reprendre l'adresse par défaut du lieu d'expédition.
    Nom
    Indiquer la personne à qui les articles doivent être expédiés.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site de la commande d'achat.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site de la commande d'achat.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site de la commande d'achat.
    Contact
    Indiquer le nom du contact.
    Indicatif pays/téléphone/poste
    Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste.
  8. Dans la section Contacts/A facturer, indiquer les informations suivantes :
    Code contact
    Sélectionner le code contact attribué à l'en-tête de la commande d'achat.
    Niveau contact
    Indiquer une affectation qui peut être remplacée à la saisie. Utiliser ce champ pour distinguer les contacts et les classer par ordre de priorité.
    Nom Facturer à
    Indiquer le nom de facturation qui sera utilisable par défaut pour la commande d'achat.
    Pays
    Sélectionner le code pays. Le code pays fait partie de l'adresse de facturation utilisable par défaut pour la commande d'achat.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse de facturation.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site de facturation de la commande d'achat.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site de facturation de la commande d'achat.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site de facturation de la commande d'achat.
    Nom contact
    Indiquer le nom du contact à facturer.
    Indicatif pays/téléphone/poste
    Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste de l'adresse de facturation.
    E-mail
    Indiquer l'adresse e-mail du contact.
  9. Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :
    Impression numéro de réception
    Conditions de transport
    Sélectionner le code conditions de transport pour la commande d'achat.
    Conditions d'expédition
    Sélectionner le code conditions d'expédition de la commande d'achat.
    Mode d'expédition
    Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
    Port
    Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.
  10. Dans la section Devises, indiquer cette information :
    Devise
    Sélectionner le code devise de transaction.
    Taux de change de devise saisi
    Indiquer le taux de change au moment de la saisie de la commande d'achat.
    Réévaluer
    Point de consigne conversion de devises
    Sélectionner quand le taux devise a été défini pour la commande d'achat.
  11. Dans la section Sortie, indiquer les informations suivantes :
    Mode d'émission de commande d'achat
    Sélectionner le mode d'émission de la commande d'achat au fournisseur.
    Inclus dans révisions
    Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission de la commande d'achat.
  12. Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Code condition
    Code de sélection pour déterminer les dates d'échéance de facture et d'escompte.
    Date arrivée à destination
    Sélectionner une date d'arrivée à destination pour le calcul des conditions optimales.
    Lettre de crédit
    Indiquer la lettre en cas de crédit.
    Méthode de facturation
    Sélectionner le mode de facturation de la commande par le fournisseur.
    Utiliser la carte d'approvisionnement
    Cocher cette case si la commande d'achat est effectuée sur carte d'approvisionnement.
    Numéro carte d'approvisionnement
    Si la commande d'achat est effectuée sur carte d'approvisionnement, sélectionner un numéro de carte d'approvisionnement.
  13. Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.
  14. Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
    Code nature de transaction
    Sélectionner la nature du code transaction
    Procédure statistique
    Indiquer le code de procédure statistique.
    Type de document global
    Sélectionner le code type de document global.
    Dans la section Gestion des subventions, cocher cette case si la commande d'achat est une commande d'achat sous-traitant. Le fournisseur doit être configuré comme fournisseur sous-traitant dans Comptabilité subventions.
  15. Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :
    Compte de ventilation
    Sélectionner un compte de ventilation.
    Modèle d'immobilisation
    Sélectionner un modèle d'immobilisation. Vous devez lier un modèle pour définir les valeurs d'actif par défaut.
    Immobilisation
    Sélectionner le numéro d'immobilisation.
    Code facturation
    Sélectionner un code de facturation. Ces codes de facturation sont liés au fournisseur.
    Taxable
    Préciser si l'article est Taxable ou Exonéré.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe.
    N° d'ordre de fabrication EAM
    Indiquer un numéro d'ordre de fabrication EAM. Si un numéro d'ordre de fabrication EAM est défini, le lieu d'expédition doit être un site EAM.
  16. Dans la section Détails source, indiquer les informations suivantes :
    Document source
    Indiquer le document source par défaut des lignes hors stock.
    Demandeur
    Sélectionner le demandeur par défaut des lignes hors stock.
    Société exploitante
    Site de demande
    Sélectionner le site de demande par défaut des lignes de hors stock.
    Livrer à
    Indiquer le lieu d'expédition.
  17. Dans l'onglet Retenue, indiquer les informations suivantes :
    Premier pourcentage de retenue
    Indiquer le pourcentage de retenue si le pourcentage d'achèvement de la commande d'achat est inférieur ou égal au Pourcentage d'achèvement max.
    Pourcentage d'achèvement max.
    Spécifier la valeur du pourcentage d'achèvement qui déclenche le premier ou le deuxième pourcentage de retenue de garantie.
    Deuxième pourcentage de retenue
    Indiquer le pourcentage de retenue si le pourcentage d'achèvement de la commande d'achat est supérieur au montant Pourcentage d'achèvement max.
    Date d'échéance de retenue
    Suivi pourcentage d'achèvement
    Pourcentage d'achèvement de remplacement
    Si vous saisissez une valeur dans ce champ, le processus de rapprochement utilise cette valeur pour déterminer le pourcentage à utiliser pour la retenue de garantie. Vous pouvez indiquer une valeur uniquement si la commande d'achat est en pourcentage d'achèvement au niveau ligne.
  18. Cliquer sur Enregistrer.