Rapports et listes d'application standard pour la solution Commande et facturation

Les informations de commande et facturation pour les rapports sont disponibles dans tous les menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour la solution Commande et facturation. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport Description Nom du menu
Rapport Impression accusé de réception de saisie de cmde Imprime un rapport des accusés de réception de commandes pour les clients demandeurs. Ce processus génère un fichier plat contenant les données pour les clients compatibles EDI, au lieu d'un fichier d'impression. N/A
Validation commandes par lot saisie de commande Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. N/A
Rapport statut de contrat saisie de commande Génère la liste des ventes par contrat. N/A
Rapport ventes à crédit saisie de commande Génère la liste des ventes sur carte de crédit par société, type de carte de crédit et client. Les ventes à crédit doivent être traitées par le Journal quotidien des expéditions avant d'apparaître dans ce rapport. Les cartes de crédit valide sont définies dans Facturation. N/A
Saisie de commandes Journal quotidien des expéditions Imprimer les factures d'expéditions avec des informations d'expédition. Une facture par expédition est créée. N/A
Saisie de commande/Lot paiement électronique/Validation commande Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. Validation des commandes par lot PE saisie de commande
Analyse du taux d'exécution saisie de commande Analyse les niveaux de stock des articles. Le taux d'exécution correspond au nombre de commandes exécutées dès la première expédition. Le rapport peut être imprimé en séquence client article ou article client. Ce processus ne répertorie que les lignes de commande annulées ou clôturées. Les lignes en cours de traitement ne sont pas incluses dans le rapport. N/A
Saisie de commandes Facture expédition interco Crée les factures des expéditions avec informations d'expédition, à raison d'une facture par expédition. Vous pouvez examiner les factures qui ont été expédiées et facturées. Les commandes sont traitées dans le Rapport Vérification facture. Toutes les expéditions qui sont prêtes pour la facturation et qui correspondent aux critères sont facturées. Les expéditions sont créées et traitées dans Entrepôt. N/A
Mise à jour en masse des modifications de ligne saisie de commande Traite les modifications demandées dans Modification en masse de ligne de commande. N/A
Programme de chargement saisie de commande Importe les commandes depuis un système tiers vers Infor. N/A
Commandes à temps saisie de commande Compare les dates d'expédition demandée et prévue aux dates d'expédition réelles. Attribue un pourcentage de commandes expédiées à temps, avec un sous-total par site et société. Le rapport fait aussi la liste de tous les articles commandés et des commandes associées. Le délai moyen de livraison des articles par rapport à la date demandée par le client est aussi indiqué. N/A
Changements de prix saisie de commande Génère la liste des commandes dont les prix ont été saisis manuellement. Le rapport compare les pourcentages de marge générés avec les prix systèmes à ceux qui sont générés avec les prix saisis manuellement. N/A
Liste et suppression de prix saisie de commande Affiche les commandes de type devis commerciaux en fonction des critères définis. Ce processus peut éventuellement être utilisé pour supprimer des devis sont les dates sont égales ou antérieures à une date donnée. N/A
Analyse codes motifs saisie de commande Génère la liste des notes de débit et de crédit par code motif. Le rapport peut se présenter en séquence client article pour identifier les problèmes liés au client ou en séquence article client pour identifier les problèmes de qualité d'article. Vous pouvez définir des codes motifs dans Facturation. N/A
Interface retours de commentaires saisie de commande Importe les commentaires de retour depuis un système tiers vers Infor. N/A
Saisie de commande/Retours/Comptabilisation en CG Enregistrement des coûts et des stocks de retours de marchandises dans Comptabilité générale. Les écritures dans la Comptabilité Clients et les ventes s'effectuent dans Mise à jour sous-système. N/A
Programme de chargement retours saisie de commande Importe les autorisations de retour depuis un système tiers vers Infor. N/A
Ventes par client saisie de commande Génère la liste des ventes par client Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. N/A
Ventes par article saisie de commande Génère la liste des marges brutes pour les lignes de commande. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. N/A
Ventes par représentant saisie de commande Génère la liste ventes mises à jour par représentant. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. Le rapport peut être limité à un représentant particulier ou à une plage de dates de commande. N/A
Interface commande de vente saisie de commande Crée des commandes à partir d'un fichier transmis par voie électronique aux clients. N/A
Saisie de commande/Commandes immédiates Traite les commandes immédiates. N/A