Paramétrage de facturation groupée pour un client
Si vous mettez en place une facturation groupée pour un client, toutes les commandes et lignes/cadences qui seront ensuite saisies pour le client seront marquées pour la facturation groupée. Cette valeur par défaut peut être écrasée au niveau de la commande ou de la ligne/cadence.
- Ouvrez l'écran Clients.
- Sélectionnez un client.
- Dans l'onglet Crédit, cochez la case Facture groupée.
- Pour combiner les articles identiques sur une seule ligne de facture, cochez la case Récapituler. Le champ Récapituler est activé uniquement si l'option Facture groupée est sélectionnée.
- Sélectionnez la fréquence de facturation dans la liste Fréq fact.
- Si vous prévoyez d'envoyer les articles de commande client sur des ordres d'expédition, sélectionnez un type de facture dans le champ Facture OE.
- Lorsque vous avez terminé, enregistrez.
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