Compensation des factures CC et des pièces comptables CF
Pour compenser les factures CC et les pièces comptables CF:
- Créez un compte de contrepartie sur l'écran Comptes fourn (param).
- Liez un client à un fournisseur avec le champ Client sur l'écran Fournisseurs.
- Créez des paiements de contrepartie pour CF et CC sur l'écran Contrepartie paiement CC/CF.
- Sélectionnez soit le fournisseur, soit le client. Seuls les fournisseurs et clients avec un fournisseur ou client correspondant apparaissent dans les listes déroulantes. La grille est renseignée avec les factures et pièces comptables en attente.
- Sélectionnez une combinaison de pièces comptables et factures dont le montant est égal. Par exemple, sélctionnez une facture de 1 000 € et deux pièces comptables, l'une de 400 € et l'une de 600 €. Si des montants ne s'équilibrent pas exactement, cliquez sur le montant de contrepartie pour la pièce comptable ou la facture et fournissez le nouveau numéro.
- Cliquez sur le bouton Enreg Paiement CC et Enreg/impr chèques CF. La grille sur l'écran Contrepartie paiement CF CC ne s'actualise pas avec les données actuelles avant enregistrement. . Un message s'affiche qui vous informe que les distributions de paiement CF ou CC ont été créées. Vous pouvez maintenant enregistrer ces paiements à l'aide des écrans
- Affichez les paiements comme contrepartie avec la case à cocher Contrepartie sur les écrans suivants : Paiements CC, Distrib paiement CC, Paiements CF et Distrib paiement CF.
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