Ficha Códigos de cargo de facturación
Utilice esta ficha para crear un nuevo código de cargo de facturación para el propietario.
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Especifique esta información:
- Tipo de transacción
- Tipo de actividad de transacción que genera este cargo de facturación.
- Código de cargo
- Indica el tipo de cargo asignado a esta transacción por el propietario.
- Descripción
- La descripción del código de cargo.
- UDM del cargo
- El código de unidad de medida utilizado para calcular los cargos.
- Crear cargo predeterminado
- Si se selecciona esta casilla de verificación, identifica el código de cargo seleccionado como predeterminado.
- Aplicar a transacciones por RF
- Si se selecciona esta casilla de verificación, se aplica este código de cargo a las transacciones de RF.
- Tarifa de cargo
- La tarifa de cargo que se tendrá en cuenta para la facturación.Nota
El dólar (u otro importe monetario) utilizado para los cargos que se aplican.
- Cantidad de cargo
- Importe que se cargará por el artículo seleccionado.Nota
Los cargos se aplican en función de la cantidad de la transacción.
- Propietario destinatario de facturación
- Código del propietario destinatario de facturación para el código de cargo.
- Comentario de cargo
- La información adicional relacionada con este código de cargo.
- Haga clic en Guardar.