Ficha Facturación
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Especifique esta información:
- Sistema medida
- Sistema de medida que utiliza este propietario (sistema imperial frente al sistema métrico).
- Unidad de medida de peso
- Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para pesar este propietario.
- Unidad de medida de dimensión
- Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para las medidas de dimensiones este propietario.
- Unidad de medida de volumen cúbico
- Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para las medidas de volumen cúbico este propietario.
- Código divisa
- Códigos de divisa estándar utilizados por este propietario. El tipo de divisa determina cuántos decimales se utilizan en los campos de divisa.
- Exención de impuestos
- Indica si este propietario está exento de pagar determinados impuestos.
- Código de exención de impuestos
- Código que identifica el tipo de exención de impuestos que se puede aplicar a este propietario.
- Código almacenamiento recurrente
- Códigos recurrentes estándar que utiliza este propietario para identificar cómo acumula el sistema los cargos para los cargos de almacenamiento recurrentes para este propietario.
- Número de DUNS
- Número de DUNS asignado a este propietario.
- Número de exención de impuestos
- Número asignado a la exención de impuestos que se aplica a este propietario.
- Grados de recargo por congelación rápida
- Temperatura en la que basar los recargos acumulados para el almacenamiento con congelación rápida.
- Grados de recargo de congelación por aire forzado
- Temperatura en la que basar los recargos acumulados para el almacenamiento con congelación por aire forzado.
- Descripción de condiciones
- Introduzca la descripción de las condiciones de facturación utilizadas para este propietario. Las condiciones identifican el período de tiempo que se da a los clientes para que paguen las facturas.
Entre las condiciones estándar típicas se incluyen:
- A LA RECEPCIÓN: pago contra recepción
- A 10: neto a 10 días
- A 15: neto a 15 días
- A 30: neto a 30 días
- A 45: neto a 45 días
- A 60: neto a 60 días
- Nivel de asignación de factura
- Proceso del sistema de envío de facturas que utiliza el sistema para desglosar las facturas.
Como mínimo, las facturas se separarán siempre por cliente y cliente de facturación, si bien también se pueden separar por otros criterios. Entre los niveles se incluyen:
- Cliente/Facturar a
- Cliente/Facturar a/Almacén
- Cliente/Facturar a/Orden
- Cliente/Facturar a/Carga
- Nivel no negociables
- Especifique el nivel de no negociables para este propietario.
Los no negociables son documentos legales que se listan para cada orden de recepción de entrada. Entre los niveles se incluyen:
- Sin no negociable
- Estándar no negociable
- Factura/No negociables combinados
- Varias facturas/No negociables de cliente
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