Descriptions des champs de la vue PE - Rapprochement remises - Réceptions fournisseur - Ajouter reçus fournisseur

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Créer Par
Initiales de l'opérateur qui a créé la réception. Ce champ ne peut pas être modifié.
N° division
Indiquez la division à appliquer à la réception. Les divisions sont définies dans SA – Paramètres valeurs code table - Division.
N° facture
Indiquez le numéro de facture du fournisseur. Il doit exister dans le Centre de facturation fournisseur.
Mnt réception
Indiquez le montant de la réception du fournisseur.
Date réception
Indiquez la date de réclamation de la réception du fournisseur.
Type enreg.
Le type d'enregistrement, Reçus fournisseur, s'affiche et ne peut pas être modifié.
Référence
Indiquez une référence (facultatif).
N° séquence
Le numéro de séquence de réception du fournisseur est automatiquement attribué.
Statut
Le statut est réglé à Actif lorsque vous créez la réception du fournisseur. Faites passer le champ Statut à Mis à jour si vous êtes prêt à rapprocher et à fermer la réclamation de rabais.