Mise à jour des groupes à l'aide du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Rapports APE > Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures.
  2. Exécutez un rapport unique ou créez un rapport enregistré.
  3. Examinez le rapport.

    Si les montants de la facture commerciale et du bon de commande sont hors tolérance, le système met à jour les fichiers fournisseur et la facture est mise en attente puisque le rapprochement ne s'est pas fait. Vous devez examiner la facture pour corriger la cause du dépassement des tolérances.