Verwenden von einmaligen Lieferantenboni

Ein einmaliger Lieferantenbonus wird erstellt, indem die verknüpfte Option 23 = Einmaliger Lieferantenbonus bei der Erfassung von Kundenauftragspositionen in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) verwendet wird.

Der Lieferantenbonus-Referenztyp der Auftragsposition wird auf 8-"Einmaliger Lieferantenbonus" gesetzt. Die Auftragsposition muss erstellt werden, bevor der Lieferantenbonus mit der Auftragsposition verbunden werden kann. Sobald ein Lieferantenbonus angewendet wurde, wirkt er sich auf die angepassten Kosten der Kundenauftragsposition aus.

KA-Position ändern

Der Lieferantenbonus kann manuell in "Auftragsposition. Lief.-Bonus verbinden" (OIS118) geändert werden, bevor die Kundenauftragsposition vollständig fakturiert wurde. Wenn der Betrag nach einer Teilrechnung geändert wird, gilt er für die verbleibenden Lieferungen.

Kopie der KA-Position

Wenn die Auftragsposition in eine negative Bestellmenge kopiert wird, wird der Vertrag für den einmaligen Bonus in die neue Auftragsposition kopiert. Dadurch wird sichergestellt, dass derselbe Bonus für die Gutschrift verwendet wird.

Wenn die Auftragsposition in eine positive Bestellmenge kopiert wird, wird der Vertrag für den einmaligen Bonus nicht in die neue Auftragsposition kopiert. Die kopierte Position wird als neue Position behandelt, und ein neuer Vertrag für den einmaligen Bonus muss erstellt werden.

Es ist weder möglich, einen manuellen Lieferantenbonus noch die Kundenauftragsposition zu kopieren, wenn die Kopiereinstellungen das Kopieren des Verkaufspreises beinhalten. Wenn dies möglich wäre, könnten Auftragspositionen mit einem Verkaufspreis kopiert werden, in dem ein Bonus berücksichtigt wurde, der nicht vorhanden war. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kunden keinen Preis mit einer schlechten Verkaufsmarge erhält. Für diese Szenarien muss stattdessen eine neue Auftragsposition erstellt und eine manuelle Maßnahme ergriffen werden.