Финансовые операции (tpppc2100m100)

Данный сеанс используется для просмотра финансовых операций для определенного проекта.

Примечание

Поля на вкладках Продажи и СФ применимы только к операциям по дополнительным соглашениям и контрактам типа Возмещение затрат и Время и материалы.

 

Проект
Описание
Описание или наименование кода.
Статус проекта
Затраты
Время операции
Дата и время, когда создана строка операции.
Элемент
Код элемента, связанного с проектом.
Описание
Описание или наименование кода.
Статус авторизации работ
Статус авторизации работ элемента, связанного с операцией.
Работа
Код работы, связанной с проектом.
Описание
Описание или наименование кода.
Статус авторизации работ
Статус авторизации работ работы, связанной с операцией.
Тип затрат
Тип затрат, связанный с проектом.
Объект затрат
Кол-во
Количество объекта затрат, связанного с операцией.
Примечание

LN рассматривает число трудозатрат (вместо количества), для компонента затрат типа затрат Труд, в момент расчета затрат и доходов для проекта.

MAUH = итоговые часы/ количество в запасе
  • LN по умолчанию определяет это значение скользящих средних удельных часов (MAUH) из Складирование, и используется для расчета числа трудозатрат.
  • Число трудозатрат требуется для точного расчета трудозатрат накладных расходов и рассматривается в Фактурирование.
Единица
Единица, используемая для выражения количества объекта затрат.
Затраты проекта в валюте учета
Сумма затрат проекта, выраженная в валюте учета. Сумма в валюта учета (дебет) содержит суммы в валюте учета выраженные с использованием курсов обмена финансовой компании, связанной с проектом.
Сумма затрат в валюте учета (дебет).
Сумма затрат, выраженная в валюте учета (дебет).
Тип проводки
Тип проводки для объекта затрат.

Допустимые значения

Типы проводок затрат

Источник
Тип исходного документа.

Допустимые значения

Тип документа

Документ
Код, который идентифицирует номер заказа.
Номер строки
Номер строки заказа.
Норма затрат
Сумма затрат
Итоговая сумма затрат для операции.
Валюта
Код валюты.
Сумма исходного документав валюте учета
Сумма затрат исходного документа, выраженная в валюте учета. Сумма в валюта учета (кредит) содержит суммы в валюте учета выраженные с использованием курсов обмена финансовой компании источника операции (например, финансовой компании отдела закупок для заказа на закупку).
Валюта учета
Валюта учета (кредит) для операции.
Курс валюты и коэфф.курса проекта
Курс валюты проекта.
Коэффициент курса
Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны.
Сумма Времени
Число единиц времени. Например, количество дней, в течение которых кран использовался для проекта.
Единица
Единица, используемая для выражения времени.
Тип труда
Частичный платеж
Номер строки поэтапной оплаты поставщика, связанный со строкой заказа типа Заказ на закупку.
Дата курса (затраты)
Дата, на которую действует курс обмена.
Тип курса обмена(затраты)
Описание
Описание или наименование кода.
Определитель курса (затраты)
Метод, чтобы определить, какая дата используется для определения курса обмена.

Допустимые значения

Определитель курса

Начисление на часы %
Процент начисления, используемый для операции.
Примечание

Это поле применимо только для операций типа затрат Трудозатраты.

Порядок
Порядковый номер операции.
Источник
Дополнение
Код, идентифицирующий дополнительное соглашение, связанное с операцией.
Описание
Описание или наименование кода.
Статус
Статус дополнительного соглашения.
Компонент затрат
Компонент затрат, связанный с проектом.
Примечание

Вы можете указать только компонент затрат, для которого Тип компонента имеет значение Подробно или Собрать в сеансе Компоненты затрат (tcmcs0148m000).

Описание
Описание или наименование кода.
Работник
Код, идентифицирующий работника.
Имя работника
Имя работника.
Описание
Описание или наименование кода.
Модификация
Описание
Описание или наименование кода.
Фиктивное изделие
Код фиктивного изделия, которое является частью спецификации изделия.
Описание
Описание или наименование кода.
Фиктивное количество
Количество фиктивного изделия.
Единица
Единица измерения, используемая для выражения количества фиктивного изделия.
Модификация фиктивного
Код модификации для фиктивного изделия.
Описание
Описание или наименование кода.
Компонент затрат для сверки
Код компонента затрат для сверки.
Описание
Описание или наименование кода.
Описание
Описание или наименование кода.
План
Код, однозначно идентифицирующий план, с которым связана операция.
Исходное изделие
Исходное изделие, связанное с операцией.
Описание
Описание или наименование кода.
No.п/п учета часов (HRA)
Очерёдность, в которой учитываются часы проекта.
Порядок обязательств
Порядковый номер соответствующего обязательства.
Текст
Если этот флаг установлен, присутствует текст.
ГУИД операции интеграции
Сгенерированный внутренний код (ГУИД), используемый для интеграции финансовой операции.
Уник.номер
Уникальный ИД операции интеграции.
Продажи
Цена продажи
Цены продажи объекта затрат.
Сумма продаж
Общая сумма продаж.
Валюта
Валюта, используемая для выражения цены продажи.
Курс валюты и коэфф.курса продаж
Коэффициент курса
Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны.
Сумма продаж (Валюта учета)
Сумма продаж в валюте учета.
Валюта
Валюта, используемая для выражения сумм операций.
Дата курса (продажи)
Дата, на которую действовал курс обмена.
Операция
Проектные затраты
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что проектные затраты включены в операцию, и что операция добавляет затраты в проект.
Примечание

Infor LN снимает этот флаг, чтобы показать, что создана другая операция, аннулирующая затраты, добавленные в проект данной операцией.

Проводка в Финансы
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что затраты проведены в Финансы. Тем не менее, все операции могут не быть проведены в Финансы.

Если данный флаг выбран, затраты проведены в НЗП проекта в Финансы. Операции интеграции можно просмотреть в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000). Значение по умолчанию Код типа документа интеграции является Затратами проекта и обязательствами. Эти затраты генерируются из различных источников, таких как заказы на закупку, складские заказы, перемещение запасов, часы по проектам и другие типы финансовых отклонений, таких как цена и отклонения по валюте и начислений. Когда проект закрыт, эти операции затрат передаются из затрат НЗП проекта в окончательные затраты проекта, используя проводки Затраты и обязательства/ Завершение.

Если этот флаг не выбран, затраты назначаются проекту, но еще не проведены в НЗП проекта. С финансовой точки зрения затраты являются все еще частью одной из следующих главных книг в Финансы:

  • Запас
  • НЗП производства
  • НЗП обслуживание и ремонт
  • Поставлены товары Не отфактурировано (GDNI)
Дата запуска
Дата, когда финансовые операции обработаны.
Примечание

Это поле применимо только к операциям, происходящим из Проект, и которые также утверждаются и обрабатываются в Проект.

Номер запуска
Номер, генерируемый при обработке операций.
Примечание

Это поле применимо только к операциям, происходящим из Проект, и которые также утверждаются и обрабатываются в Проект.

Источник операции
Источник операции.
Тип операции
Тип операции финансового документа.
Финансовая операция
Статус финансовой операции.
Устаревший поток
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что обработка операций не основывается на разметке.
Заимствование/предоставление
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что тип передачи разметки затрат операции - заимствование/предоставление (то есть временная передача запасов между разметками затрат).

В Складирование вы можете передавать запасы из одной проектной разметки затрат в другую, временно, когда запас, размеченный под определенную проектную разметку затрат, заимствуется (заимствование/предоставление - возмещение) из одной проектной разметки затрат и используется для другой проектной разметки затрат при выполнении складской процедуры отпуска. Заимствованные изделия пополняются в предоставившей разметке затрат с использованием Возмещения, и генерируются в поступлении запасов, фактически заказанных для заимствовавшей проектной разметки затрат.

Документ
Код документа, который содержит детали операции.
Источникурегулирования
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что операция проведена как результат урегулирования отклонений.
Завершение проекта
Операция завершения в Финансах
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что финансовый результат операции обработан в Проекте с использованием сеанса Обработка операций (tpppc4802m000).
Дата прогона завершения
Дата, когда финансовые операции завершены.
Прогон завершения
Номер, генерируемый при завершении операций.
Дата финансовой регистрации по завершению
Финансовая дата регистрации, когда операция обработана в Проект с использованием сеанса Обработка операций (tpppc4802m000).
Документ
Контракт
Код, который идентифицирует контракт.
Описание
Описание или наименование кода.
Строка контракта
Номер строки контракта.
Описание
Описание или наименование кода.
Поступление по закупке
Порядковый номер поступления по закупке.
Складское поступление / Отгрузка
Номер складского поступления.
Номер строки складского поступления
Номер строки складского поступления.
Склд
Код склада.
Заказ внутрикорпоративной торговли
Номер торгового заказа между компаниями
Номер строки торгового заказа между компаниями
Номер строки торгового заказа между компаниями.
Компания работника
Логистическая компания, определенная для работника отдела.
Примечание
  • Это поле является обязательным, если работник привязан к операции затрат.
  • Значение компании работника равно нулю для операций, которые происходят из предыдущих версий.
Описание
Имя компании.
Логистическая компания документа
Описание
Описание или наименование кода.
Причина
Описание
Описание или наименование кода.
Номер пакета счета-фактуры
Порядковый номер счета-фактуры, который LN назначает, когда счет-фактура обработан на основе соответствующей строки заказа.
Контрагент -поставщик (старый)
Описание
Описание или наименование кода.
Описание
Описание или наименование кода.
Субподряд.
Код, идентифицирующий объект затрат на субподряд.
Имя бизнес-объекта
Бизнес-объект, связанный с операцией.
Ссылка бизнес-объекта
Ссылка бизнес-объекта, связанного с операцией.
Накладные
База накладных
Код, который идентифицирует базу накладных затрат.
Версия
Номер версии, который LN генерирует на основе уникального кода базы (базиса).
Описание
Описание или наименование кода.
Процент накладных
Процент накладных, определенный в сеансе Базы применения накладных (tppdm2100m000).
Описание
Описание или наименование кода.
Дополнительные расходы
Полная цена товара
Код, который идентифицирует полные затраты.
Номер строки полной цены товара
Описание
Описание или наименование кода.
СФ
Утверждено к выписке СФ
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что операции утверждены для фактурирования.
Передан в фактурирование
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что операции переданы для фактурирования.
Подавлено для следующего цикла фактурирования
Если этот флаг установлен, выбранная операция не фактурируется контрагенту.
Примечание

Этот флаг не установлен по умолчанию.

Фин.документ (СФ продаж)
Тип счета-фактуры
Код типа счета-фактуры.
Документ счет-фактура
Номер документа счета-фактуры.
Примечание
  • Модуль Фактурирование идентифицирует счет-фактуру с помощью этого поля.
  • Infor LN обновляет это значение номером нового счета-фактуры, который создается в момент отмены и перегенерации этого счета-фактуры в Фактурирование. При отмене счета-фактуры, можно только модифицировать данные, такие как, счет-фактуры в качестве ссылки, адрес, налоговый номер, если требуется.
  • Также можно изменить Оплачиваемая сумма в момент создания кредитового авизо для определенной строки счета-фактуры.
  • Infor LN обновляет это значение номером нового счета-фактуры, который создается в момент отмены и перегенерации этого счета-фактуры в Фактурирование.
  • При отмене счета-фактуры, можно модифицировать данные, такие как, ссылка, адрес и налоговый номер. Также можно изменить сумму к фактурированию, если создается кредитовое авизо для конкретной строки счета-фактуры. Только авторизованные пользователи (в Фактурировании) могут менять сумму.
  • Счет-фактура не должна быть связана с частичным платежом.
  • Статус проекта не должен быть Закрытый.
Строка счета-фактуры
Порядковый номер строки счета-фактуры.
Фин.документ
Код финансового документа.
Документ
Код финансового документа для фактурирования.
Номер строки
Номер строки финансового документа.
Порядковый номер
Порядковый номер финансового документа.
Задержка
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что задержка применяется.
Номер задержки.
Код номера задержки.
Фактурируемый
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что операции подлежат фактурированию.
Компания
Экономическая единица
Тип экономической единицы для операции.

Допустимые значения

Тип экономической единицы

Экономическая единица
Код типа экономической единицы.
Единица предприятия
Единица предприятия, ответственная за поставку, указанную в строке операции.
Описание
Описание или наименование кода.
Финансовая компания (проект)
Код получающей компании.
Описание
Описание или наименование кода.
Внутрикорпоративный
Infor LN устанавливает этот флаг, чтобы показать, что операции между компаниями связаны со строкой операции.
Финансовая компания источника операции
Код финансовой компании, в которой операция изначально создана.
Описание
Описание или наименование кода.
Период
Период контроля затрат
Код, который идентифицирует период контроля затрат для операции.
Год
Год управления затратами, в котором операция проведена в ретроспективу затрат.
Период
Период, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу затрат для управления затратами.
Финансовый контрольный период
Код, который идентифицирует финансовый период для операции затрат.
Финансовый период
Год периода, в котором операция проводится в пакет Финансы.
Период
Период, в котором операция проводится в пакет Финансы.
Период контроля часов
Код периода, который должен использоваться для периода учета времени.
Примечание

Это поле применимо только для операций с типом затрат, установленным в Трудозатраты.

Период фактического учета часов
Период, который идентифицирует фактический период контроля часов.
Примечание

Это поле применимо только для операций с типом затрат, установленным в Трудозатраты.

Год
Номер года, который вместе с номером периода, определяет период фактического учета времени.
Примечание

Это поле применимо только для операций с типом затрат, установленным в Трудозатраты.

Датарегистрации
Дата и время, когда зарегистрирована строка операции.
Дата фин.регистр.
Финансовая дата регистрации, когда операция обработана в Проект.
Налог
Классифик.налога
Описание
Описание или наименование кода.
Освобождение
Если этот флаг установлен, код налога соответствует освобожденному налогу.
Страна налога
Описание
Описание или наименование кода.
Собст.ном.налога
Налоговый номер, назначенный правительством.
Код налога
Код налога для строки операции.
Описание
Описание или наименование кода.
Страна налога КА
Страна налога, определенная для контрагента.
Описание
Описание или наименование кода.
Ном.налога КА
Налоговый номер, назначенный правительством контрагенту-покупателю.
Сертификат освобождения от налога
Номер сертификата освобождения от налога, если операция освобождена от налога.
Причина освобождения от налога
Код, который идентифицирует причину освобождение от налогов.
Описание
Описание или наименование кода.
Текст затрат
Дополнительный текст, относящийся к операции.