Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000)Данный сеанс используется для ввода операций, связанных с затратными единицами или дополнительными затратами. Затратные единицы используются для проводки дополнительных затрат (таких как расходы на учет) на счет-фактуру закупок, связанный с заказом. Дополнительные затраты используются для проводки расхождений между суммой счета-фактуры и суммой полученных товаров. Эти расхождения возникают в результате начислений, которые добавляются контрагентом-отправителем счета-фактуры (например, затраты на перевозку). Для одного заголовка счета-фактуры можно ввести одну или несколько операций по затратным единицам/дополнительным затратам. Для каждой операции LN создает номер строки. Каждый счет-фактура закупок проводится в модуль Главная книга. Для каждой операции необходимо указать счета главной книги и направления учета. Затратные изделия Если этот сеанс был открыт в результате выбора опции Затр.изделия на вкладке соответствующий в сеансе Сверка строк заказа на закупку (tfacp2541m000), то в нем можно указать или изменить операции для затратных изделий. Операции затрат создаются автоматически во время сверки счетов-фактур, если флаг Выборочно укажите затраты выбран в следующих сеансах:
Счет Главной книги и направления учета затрат устанавливаются по умолчанию со счетом Главной книги и направлениями учета строки заказа. Если флаг Выборочно укажите затраты не выбран, то необходимо ввести вручную операции затрат. Можно использовать опцию Значения по умолчанию для копирования счета Главной книги и направлений учета по умолчанию, которые используются в сверенной строке заказа, в счета Главной книги и направления учета затрат. Операции, которые вводятся для затратной единицы, должны быть введены для заказа на закупку как Затраты для определения. Если счет-фактура утверждается, проводка на Затраты для определения реверсируется. Разница между сверенной суммой и уже введенными операциями указывается в поле Оставшаяся сумма. Для затратных единиц эта сумма всегда является кредитовой. Суммы операций должны вводиться как дебет. Дополнительные затраты Можно ввести операции дополнительных затрат для отражения расхождений между итоговой суммой счета-фактуры и сверяемой суммой, выполнив команды Добавить затраты или Дополнительные затраты в пункте меню соответствующий в следующих сеансах:
Текущую сумму расхождения, которая получается как разница между итоговой суммой расхождений за вычетом уже введенных операций, можно увидеть в поле Оставшаяся сумма. Если сумма счета-фактуры больше сверенной суммы, то указанная сумма является кредитовой. Для ввода операций следует использовать дебетовые суммы. Пример Заказ: 10 затратных единиц по 30.00 фунтов стерлингов (GBP) = 300.00 фунтов стерлингов При получении этих затратных единиц выполняются следующие проводки:
При сверке затратных единиц со счетом-фактурой в сеансе Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000) можно ввести счет главной книги для определения общих затрат:
Документ СФ Тип операции для данного счета-фактуры. СФ Номер документа счета-фактуры. Комп/Заказ/Поз/Очер Логистическая компания, указанная в заказе, с которым сверяется счет-фактура. Комп/Заказ/Поз/Очер Номер заказа на закупку, с которым сверяется счет-фактура. Комп/Заказ/Поз/Очер Номер позиции для заказа, с которым сверяется счет-фактура. Комп/Заказ/Поз/Очер Порядковый номер строк заказа на закупку. Строка операции Номер строки счета-фактуры для данной операции. Значение по умолчанию В этом поле по умолчанию указывается первый свободный номер. Это значение можно изменить. Счет ГК/НУ Целевая комп. Финансовая компания, в которую LN проводит данную операцию. Счет гл.книги Счет главной книги, на который следует перечислить сумму данной операции. Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Допустимые значения
Счет ГК/НУ по умолчанию Счет гл.книги Счет Главной книги по умолчанию указан с строке сверенного заказа. Направления учета Направления учета по умолчанию указаны с строке сверенного заказа. Сумма Сумма операции Валюта счета-фактуры. Сумма операции Сумма операции. Сумма операции Укажите, как эта сумма должна проводиться на счет главной книги. Можно выбрать следующие опции:
Сумма в ВУ Валюта учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма в ВУ Сумма операции в валюте учета. Оставшаяся сумма Открытая сумма операции, которую еще осталось обработать. Оставшаяся сумма В этом поле указывается, дебетовой или кредитовой является оставшаяся сумма. Описание Ссылка на операцию Описание операции. Примечание Это значение устанавливается по умолчанию из сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Период Период / Количество Количество x Заказанное количество, выраженное в единицах измерения, которые определены для выбранного счета главной книги в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Единица количества Единица измерения, в которой указывается заказанное количество. Финансовый период Финансовый год, в который проводится операция. Финансовый период Разделитель между годом и периодом. Финансовый период Финансовый период, в который следует провести данную операцию. Отчетный период Год, в котором предоставляются сведения о данной операции. Отчетный период Период, в котором предоставляются сведения о данной операции. Основные средства Номер ОС Для операций с основными средствами введите в этом поле номер и дополнительный идентификатор ОС. Описание активов Описание актива. Действует с Момент времени в течение срока действия основного средства, в который операция имеет место. Датой вступления в силу транзакции может быть любой момент, начиная с даты ввода в эксплуатацию и кончая датой полного выбытия актива из всех соответствующих книг. Сверенная страна/код налога Коды налога по странам для сверенной операции. Код налога Примечание Можно указать только код налога, определенный для счета-фактуры.
| |||||||||||||