Configurazione dei dati per la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale (Riparazione in officina)

Per implementare la funzionalità Conto lavoro con supporto flusso di materiale nel modulo Riparazione in officina, è necessario configurare i dati in diversi package di LN.

Dati comuni

  • È necessario selezionare la casella di controllo Assistenza in conto lavoro con flusso di materiale nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
  • È necessario definire il Business Partner che rappresenta il terzista nella sessione Business Partner (tccom4500m000) . È necessario che il Ruolo del Business Partner sia impostato su Cliente e fornitore.
  • Se il campo Risorse per Sito è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) ,, è necessario definire i seguenti dati nella scheda Relazioni esterne della sessione Sito (tcemm0650m000):
    • La casella di controllo Sito del terzista deve essere selezionata.
      Nota

      Per impostazione predefinita, la casella di controllo Sito esterno viene selezionata quando viene selezionata la casella di controllo Subcontractor Site.

    • È necessario specificare il Terzista e il Business Partner 'Origine spedizione'.
Nota

Quando si definisce il Business Partner, il terzista deve corrispondere a quello definito nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).

Assistenza

Quando si pianifica e rilascia l'attività in conto lavoro, per l'articolo di costo viene creata una riga Altra risorsa di tipo In conto lavoro.

Nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) devono essere selezionate le seguenti caselle di controllo:

  • In conto lav.
  • Fornisci articolo a terzista
  • Fornisci materiale a terzista

Approvvigionamento

Per poter generare documenti di acquisto in conto lavoro dal package Assistenza, è necessario specificare i seguenti dati principali:

  • Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)

    Nella scheda Acquisti della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è necessario definire un valore nel campo Origine prezzo (casella di gruppo Assistenza in conto lavoro).
  • Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è inoltre possibile impostare i seguenti dati:
    • Definire il Prezzo acquisto conto lavoro.
    • Selezionare la casella di controllo Richiesta obbligatoria.
  • Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200)

    È necessario specificare un valore nei campi Serie richieste per assistenza in conto lavoro e Inoltra richiesta generata automaticam..
  • Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)

    Nella casella di gruppo Conto lavoro è necessario specificare i valori dei campi relativi all'assistenza in conto lavoro, ad esempio Serie ordini per assistenza in conto lavoro e Tipo di ordine per assistenza in conto lavoro.

Magazzino

  • Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) è necessario definire un Magazzino per ciascun terzista. Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) è necessario definire i seguenti dati:

    Nella casella di gruppo Impostazioni fornitura della scheda Generale:

    • Definire il Sistema fornitura. È necessario impostare questo campo su Controllato da ordine/Unico.
    • Definire il Società fornitrice.
    • Definire il Magazzino di fornitura. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.
  • Nella scheda Relazioni:

    • Deselezionare la casella di controllo Gestione scorte.
    • Definire il Business Partner nella casella di gruppo Gestione scorte.
    • Definire il Business Partner nella casella di gruppo Sito.
    • Il campo Sito esterno deve essere impostato su Sì.
    • Definire i valori dei campi Destinazione vendita e Destinazione spedizione nella casella di gruppo Business Partner.
  • Nella casella di gruppo Impostazioni fornitura della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è necessario specificare i seguenti dati:
    • Nel campo Sistema fornitura selezionare il valore appropriato per i materiali inviati insieme all'articolo principale da riparare. Per l'articolo principale, il campo è sempre impostato su Controllato da ordine/Unico.
    • Definire il Società fornitrice.
    • Definire il Magazzino di fornitura. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.

Contabilità

È necessario definire un tipo di documento di integrazione nelle seguenti sessioni:

  • Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000)
  • Schema mappatura (tfgld4573m000)