Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alle righe delle transazioni finalizzate per il tipo di transazione selezionato.
Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dettagli:
- Importo transazione
 - Valuta transazione
 - Conto contabile
 - Tasso di cambio
 - Dimensioni e dettagli sulla finalizzazione
 - Documenti di origine
 
- Se il documento di questa sessione è un documento originario, è possibile visualizzare i documenti di correzione creati per le rettifiche utilizzando la sessione Documenti di correzione (tfgld1641m000).
 - Se il documento di questa sessione è un documento di correzione, è possibile visualizzare il documento originario del documento di correzione utilizzando la sessione Dettagli transazioni finalizzate (tfgld1503s000).
 
Informazioni sui campi
- Dettagli
 - 
            
- Data documento
 - 
                     
La data di creazione del documento.
Ad esempio, la data della fattura o la data di inserimento della transazione.
 - Riga
 - 
                     
Il numero di riga della transazione originaria.
 - Riferimento transaz.
 - Importo in valuta locale
 - 
                     
L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
 - Dare/Avere
 - 
                     
Indica se l'importo è in dare o in avere.
 - Conto contabile
 - Valuta
 - Importo
 - 
                     
L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
 - Tasso
 - 
                     
Il tasso di cambio definisce la relazione tra due valute.
 - Quantità 1
 - 
                     
La quantità della transazione.
Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Un. 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene visualizzato un valore.
 - alternativa 1
 - 
                     
L'Un. 1 definita per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
 - Quantità 2
 - 
                     
La quantità della transazione.
Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Un. 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene visualizzato un valore.
 - alternativa 2
 - 
                     
L'Un. 2 definita per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
 - Dimensione
 - Paese destinatario imposta
 - 
                     
                     
 - Cod. imposta
 - 
                     
                     
 - Codice di registrazione
 - 
                     
Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
 - Numero identificativo personale
 - 
                     
Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
 - Ragione sociale personale
 - 
                     
La ragione sociale associata al codice di registrazione.
 - Numero ID BP
 - 
                     
Il numero identificativo del Business Partner.
 - Business Partner
 - 
                     
Il business partner per il quale viene registrata la transazione.
 - Conto di contropartita
 - 
                     
Il codice del conto di contropartita.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.
 - Descrizione
 - 
                     
La descrizione o il nome del codice.
 - Numero esecuz. finalizzaz.
 - 
                     
Il numero di esecuzione per cui viene finalizzato un intervallo di batch.
 - Batch
 - Data finalizzazione
 - 
                     
La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento.
 
 - Documenti origine
 - 
            
- Società origine
 - 
                     
La società in cui è stata creata la fattura.
 - Tipo di transazione originario
 - 
                     
Il tipo di transazione del documento originario.
 - Numero documento originario
 - 
                     
Il numero del documento originario.
 - Documento originario
 - 
                     
Il tipo di transazione del documento di correzione.
 - Correzione fattura
 - 
                     
Il numero del documento di correzione.