Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1145s000)
Utilizzare questa sessione per combinare manualmente i pagamenti che è possibile effettuare automaticamente in LN.
Ad esempio, in LN è possibile combinare due pagamenti, ma non saldare fatture di vendita con i pagamenti.
Informazioni sui campi
- Batch pagamenti
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Selezionare il batch di pagamenti per creare un avviso di pagamento per i pagamenti manuali.
- Business Partner
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Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' per l'esecuzione dei pagamenti.
- Valuta
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La valuta utilizzata per effettuare i pagamenti in relazione al Batch pagamenti e al Business Partner specificati.
- Metodo pagam./incasso
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Selezionare il metodo di pagamento per il Batch pagamenti e il Business Partner specificati.
- Banca Dest. pag.
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Selezionare la relazione bancaria per il Batch pagamenti e il Business Partner specificati.
- Data pagam.
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Selezionare la data di esecuzione dei pagamenti combinati per il Batch pagamenti e il Business Partner specificati.
- Causale
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Immettere una causale per i pagamenti effettuati a favore di un Business Partner in un Paese estero tra quelle specificate nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Numero di sequenza
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Selezionare il numero di sequenza a cui appartiene il pagamento per il Batch pagamenti e il Business Partner specificati.
- Tipo di conto bloccato
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Selezionare un tipo di conto.
- Banca
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Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per il Batch pagamenti e il Business Partner specificati.
- Importo in VE
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L'importo del pagamento in valuta estera.
- Importo HC
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L'importo totale del pagamento, espresso nella valuta locale.
- Importo VL
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L'importo da pagare, espresso nella valuta locale.
- Riferimento
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Immettere il testo di riferimento.
- Accordo di rimessa
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Selezionare il codice dell'accordo di rimessa per il pagamento della fattura conto lavoro.
Questo campo è accessibile solo per il pagamento delle fatture di tipo conto lavoro.
- Documento pagam.
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Il numero del documento di pagamento.
- Data pagam.
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La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo in VE.
- Pagato
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Se questa casella di controllo è selezionata, il pagamento è stato effettuato.
- Pagato con assegno
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Se questa casella di controllo è selezionata, il pagamento può essere effettuato tramite assegno.
- Costi banc.
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Selezionare un'opzione.
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Costi condivisi
I costi bancari verranno suddivisi tra mittente e destinatario. -
Costi pagati dal mittente
I costi bancari saranno a carico solo del mittente. -
Costi pagati dal destinatario
I costi bancari saranno a carico solo del destinatario. -
Costi sped. espressa pagati dal destin.
Solo i costi spedizione espressa saranno a carico del destinatario. -
Nessuno
Non verranno pagati costi bancari.
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