Elaborazione remissione credito inesigibile (tfacr2214m000)
Utilizzare questa sessione per creare il documento di Prima nota e le transazioni di remissione di credito inesigibile per le righe selezionate.
Informazioni sui campi
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Destinazione fattura'
- Documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di tre posizioni definiti dall'utente per l'identificazione dei documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento correlati alla transazione di remissione di credito inesigibile.
- Data documento
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La data di creazione del documento di remissione di credito inesigibile.
- Paese destinatario imposta
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Paesi destinatari imposta delle fatture selezionate per le quali è necessario elaborare le transazioni di remissione di credito inesigibile.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta o il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
- Codice di registrazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di registrazione dei documenti associati alle transazioni di remissione di credito inesigibile da elaborare.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
- Questo valore non deve essere specificato se si desidera utilizzare la serie del tipo di transazione per la creazione del documento finanziario relativo alla remissione di credito inesigibile quando il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
- Data scadenza
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di scadenze della fattura.
- Periodo fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari in cui vengono generate le fatture.
- Periodo fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari in cui vengono generate le fatture.
- Scad. importo in Avere
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di scadenze per la selezione delle fatture. Ad esempio, se si definisce un intervallo di scadenze per l'importo in Avere da 6 a 6, vengono selezionate le fatture dei sei mesi precedenti al mese corrente. Se il 3 settembre si definisce un intervallo da 6 a 6, vengono selezionate le fatture con data corrispondente al 1° marzo o successiva e le fatture con data corrispondente al 31 marzo o precedente. Se si definisce un intervallo 6-7, vengono selezionate le fatture con data 1° febbraio o successiva e le fatture con data 31 marzo o precedente.
- Registra remissione credito inesigibile
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Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. vengono creati automaticamente gli inserimenti di Prima nota relativi alla remissione dell'imposta di una transazione di remissione di credito inesigibile.
- Data documento
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La data in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
- Periodo fiscale
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Il periodo finanziario in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
- Periodo reportistica
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L'anno di reportistica in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
- Periodo di reportistica
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Il periodo di reportistica in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
- Periodo d'imposta
-
L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Periodo d'imposta
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Il periodo per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Batch
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Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un unico periodo.
- Documento
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Codice di tre posizioni definito dall'utente per l'identificazione di documenti. Le serie collegate al tipo di transazione comprendono i numeri di sequenza dei documenti.
- Report processo
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Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. LN stampa un report di processo.
- Stampa report errori
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Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. LN stampa un report errori.