Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una partita aperta.

LN visualizza gli importi nella valuta della fattura (prima colonna) e in una delle valute locali (seconda colonna).

Scadenzari pagamenti

Se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe dello scadenzario pagamenti, ad esempio la data di scadenza, il metodo di pagamento e la lettera di sollecito.

Per ulteriori informazioni, vedere Scadenzari pagamenti - Panoramica.

Informazioni sui campi

Documento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Doc.

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

BP 'Origine fattura'

Il Business Partner 'Origine fattura' per il quale è stata creata la fattura.

Data ricevimento fattura

La data in cui la società riceve la fattura.

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato.

Importi in

La valuta della fattura.

Importi in valuta locale

valuta locale Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Importo

L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Importo in VL

L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.

Importo imposta in valuta pagamento

L'importo da pagare come imposta sull'importo di una fattura.

Importo imposta in valuta locale

L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.

Ricarico pagam. ritard.

ricarico per pagamento ritardato

Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)

Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali.

Importo primo sconto

L'importo del primo sconto che viene dedotto dall'importo della fattura da pagare se vengono applicate determinate condizioni di pagamento.

Importo primo sconto in valuta locale (VL)

L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali.

Saldo

L'importo della fattura aperta non ancora pagato.

Saldo in valuta locale (VL)

L'importo della fattura non pagata espresso in una delle valute locali.

Riferimento

Un testo definito da utilizzare come riferimento interno.

ID bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Data documento

La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.

Scadenza

data di scadenza

Data ricarico pagam. ritardato

Se la fattura non viene pagata prima di questa data, deve essere pagato anche il ricarico per pagamento ritardato.

Data primo sconto

Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, il primo sconto viene detratto dall'importo della fattura.

Stato documento

Lo stato della fattura nell'elaborazione.

Termini di pagamento

termini di pagamento

I termini di pagamento svolgono un ruolo determinante al momento del pagamento della fattura. Questi termini indicano gli sconti da applicare e gli importi da detrarre dall'importo della fattura. Questi dati sono importanti anche per verificare la data di scadenza della fattura.

Importo ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Importo secondo sconto

Se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.

Data secondo sconto

Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, l'importo del secondo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.

Importo terzo sconto

Se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.

Data terzo sconto

Se la fattura viene pagata prima di questa data, l'importo del terzo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.

Approva prima del

La data in cui la fattura di acquisto è stata bloccata.

Motivo blocco

motivo di blocco

Ratificatore assegnato

ratificatore assegnato

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Accordo pagamento

L'accordo di pagamento della fattura.

Fattura originaria

Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.

Fattura originaria

Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.

Livello di calcolo imposta

Indica se l'imposta viene calcolata sull'intestazione fattura o sulle righe di transazione.

Paese destinatario imposta

Il Paese nel quale la società paga le imposte.

Cod. imposta

codice imposta

Metodo pagam.

metodo di pagamento

Banca 'Destinazione pagamento'

La banca del Business Partner 'Origine fattura' selezionato.

Determinat. tasso

Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali.

Tasso

tasso di cambio

Anno/Periodo finanziario

periodo finanziario

Separatore periodo

Il separatore tra l'anno e il periodo.

Periodo finanziario

periodo finanziario

Anno imposta/Periodo d'imposta

La parte relativa all'anno del periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta sulla fattura.

Periodo d'imposta

Il periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta.

Numero esecuz. finalizzaz.

Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.

Documento

Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.

Approvaz. documento

Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.

Ordine

L'ordine di acquisto.