Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un ordine di acquisto.

Il momento in cui le ricevute di vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga ordine di acquisto.

  • Pagamento al ricevimento

    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in Magazzino o in Gestione acquisti. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento.
  • Pagamento all'utilizzo

    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un ordine di acquisto o di reintegrazione scorte in conto deposito e viene elaborato il prelievo dal magazzino. Magazzino trasmette le informazioni sul ricevimento alla sessione corrente.

    Se il consumo scorte non può essere collegato a un ordine di acquisto esistente, viene generato un ordine Pagamento acquisto con una quantità approvata uguale alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e dopo la conferma viene archiviata una ricevuta di pagamento acquisti nella sessione corrente.

Nota
  • In questa sessione è anche possibile visualizzare le ricevute di pagamento acquisti con fatturazione retroattiva. Utilizzare i campi della scheda Fatturazione retroattiva per visualizzare le informazioni più recenti sul prezzo relative alla ricevuta di pagamento acquisti.
  • Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo Determinaz. prezzo basata su nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
  • Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento acquisti vengono recuperati dalla riga ordine di acquisto.
  • Se in Magazzino viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in conto terzi, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero.
  • Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) e Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi e gli sconti relativi alle ricevute di pagamento acquisti.

Informazioni sui campi

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Riga ordine ricevuta di pagamento

Il numero di posizione della riga ordine di acquisto.

Sequenza riga

Il numero di sequenza della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto.

Sequenza ricevimento

Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Sequenza ricevuta di pagamento

Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento acquisti.

Quantità da pagare

La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte.

Articolo

articolo

Prezzo

prezzo di acquisto

Nota

In questo prezzo possono essere inclusi i prezzi dei materiali, se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento.

Unità prezzo di acquisto

unità prezzo di acquisto

Importo da pagare

L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.

Importo fatturato

L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti.

Valuta

valuta di acquisto

Fase prezzo

fase prezzo

Valore predefinito

Dalla sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Stato fatturazione

Lo stato dell'ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.

Nota

Se lo stato è:

  • Tutti gli approvati, la quantità del ricevimento è stata interamente fatturata.
  • Approvato, è stata associata e approvata una fattura, ma la quantità del ricevimento non è stata ancora interamente fatturata.

Data fattura

data fattura

Numero fattura

numero fattura

Data utilizzo

La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.

  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento.
  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo.
Data registrazione utilizzo

La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo.

Numero ricevimento

numero di ricevimento

Riga ricevimento

Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento specificato in Magazzino .

Documento di trasporto

documento di trasporto

Data di ricevimento effettiva

data di ricevimento

Quantità ordinata

La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.

Unità di acquisto

unità di acquisto

Quantità ordine

La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ricevuta

La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità da pagare

La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti.

Modifiche prezzi consentite

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile modificare il prezzo della ricevuta di pagamento acquisti nella sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000).

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto.

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante
Matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Contratto

contratto di acquisto

Posizione contratto

numero di posizione di una riga contratto

Ufficio acquisti contratto

L'ufficio acquisti collegato al contratto.

Contratto ignorato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
  • Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
Nota

Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.

Prezzo materiale

Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento.

Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale

Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento.

Ricarichi su prezzo materiale

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento.

Tutti i materiali hanno prezzi effettivi

Se questa casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

Sconti multipli

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

Importo sconto

L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile
Codice sconto

codice sconto

Matrice sconto

La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Importo lordo

L'importo lordo della ricevuta di pagamento.

% sconto riga

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

Importo sconto riga totale

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo.

% sconto ordine

La percentuale di sconto sottratta dall'importo (da pagare) netto.

Importo sconto sull'ordine

L'importo di sconto sottratto dall'importo (da pagare) netto.

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga di ordine selezionata.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Prezzo

Il prezzo di fatturazione retroattiva dell'articolo.

Importo lordo

L'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Importo netto

L'importo netto della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Importo sconto riga

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

% sconto riga

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Importo differenza fatturazione retroattiva

L'importo a cui viene applicata o a cui deve essere applicata la fatturazione retroattiva, inclusa la differenza tra gli importi della ricevuta di pagamento originaria e di quella di fatturazione retroattiva.

Stato

Lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi collegata, visualizzato nella sessione Righe prezzi fattura retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3171m000).

Valori consentiti

Apri

L'avviso relativo alla modifica del prezzo (o la riga di avviso) è stato creato ma deve ancora essere approvato.

Approvato

È stata approvata l'ulteriore elaborazione dell'avviso relativo alla modifica del prezzo (o della riga di avviso).

Elaborati

L'avviso di modifica del prezzo (o relativa riga) è stato elaborato, pertanto vengono generate ricevute di pagamento di tipo Retroattivo che possono essere fatturate.

Tutti gli approvati

Tutte le righe di avviso di modifica del prezzo vengono associate e approvate nel modulo Contabilità fornitori .

Finalizzato

L'avviso di modifica del prezzo è stato elaborato per l'ordine di acquisto nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e per il programma acquisti nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). È possibile finalizzare soltanto gli avvisi di modifica del prezzo con stato Tutti gli approvati.

Retroattivo

Se questa casella di controllo è selezionata, la ricevuta di pagamento corrente è una ricevuta di fatturazione retroattiva.

Nota

Una ricevuta di pagamento Retroattivo viene generata quando lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi viene impostato su Elaborati. Potrà quindi essere avviato il processo di fatturazione della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Originale da pagare

Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento originaria per la quale viene creata la ricevuta di fatturazione retroattiva.