Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000)
Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta relative a una specifica origine ordine. Le eccezioni vengono applicate a tutti i Paesi di un set di paesi.
È possibile definire le eccezioni imposta in base a uno specifico Business Partner o per tutti i Business Partner 'Destinazione vendita' e/o per tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione'.
È possibile immettere valori specifici per diversi dettagli di una transazione logistica nella casella di gruppo Dati transazione. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi.
È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo.
Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile immettere il codice di imposta e il set di paesi destinatari di imposta per le transazioni i cui dettagli hanno i valori specificati.
Distinzione tra i Paesi di un set di Paesi
Nel caso di transazioni tra Paesi che appartengono a un unico set di Paesi, è possibile utilizzare i campi Uguale a per indicare se è necessario che i Paesi siano differenti.
Per contrassegnare un Paese, inserire una lettera nel campo Uguale a. Se è necessario che un altro Paese sia differente, inserire una lettera diversa nel campo Uguale a associato al Paese. Nel caso di Paesi che devono coincidere, inserire la stessa lettera.
Esempio
Ad esempio, il set di Paesi NBD contiene i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. Per le transazioni tra questi Paesi vengono create apposite eccezioni.
Se tutti i campi Uguale a vengono lasciati vuoti, le eccezioni saranno applicate anche a tutte le transazioni all'interno di ciascun Paese. Tuttavia, questo risultato non è corretto perché a tali transazioni viene applicata l'imposta nazionale.
Per indicare che è necessario che il Paese 'Origine spedizione' e il Paese 'Destinazione spedizione' differiscano, eseguire le operazioni riportate di seguito:
- Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Origine spedizione', inserire A.
- Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Dest. spedizione', inserire B.
L'eccezione creata verrà applicata solo se le merci varcano il confine.
Se è necessario che il Paese 'Origine vendita' sia uguale al Paese 'Origine spedizione', inserire A nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'.
Viceversa, se è necessario che il Paese 'Origine vendita' differisca dal Paese 'Origine spedizione' e dal Paese 'Destinazione spedizione', inserire una lettera differente nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Ad esempio, inserire E.
Effetti sulle prestazioni
Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Eccezioni ai modelli imposta.
Nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000), è possibile indicare se si definiscono eccezioni codice imposta separatamente per ciascun Paese o per il set di Paesi destinatari imposta.
Informazioni sui campi
- Set società finanziarie
-
Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta.
Le eccezioni di imposta vengono applicate a tutte le società che appartengono al set di società.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Origine ordine
-
Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta.
Valori consentiti
- Vendite
- Fatturazione triangolaz. (Vendite)
- Fatturazione triangolaz. (Acquisti)
- Consegna diretta interna (Vendite)
- Consegna diretta interna (Acquisti)
- Fatturazione bilaterale (Vendite)
- Fatturazione bilaterale (Acquisti)
- Trasporto - Fatturaz. interna (Vend.)
- Trasporto - Fatturaz. interna (Acq.)
- PCS - Fatturazione interna (Vendite)
- PCS - Fatturazione interna (Acquisti)
- Anticipo (Vendite)
- Tutti
- Non applicabile
- Acquisti
- Assistenza
- Manutenzione postvendita
- Chiamate di assistenza
- Contratti di assistenza
- Fattura di vendita
- Nell'applicazione vengono prese in considerazione soltanto le fatture di vendita.
- Fattura di acquisto
- Nell'applicazione vengono prese in considerazione soltanto le fatture di acquisto.
- Fattura di vendita manuale
- Transazioni bancarie (incasso)
- Transazioni bancarie (Pagamento)
- Vendite (tutto)
- Nell'applicazione vengono presi in considerazione gli ordini, i programmi e i contratti di vendita e gli ordini di magazzino di tipo Vendite (manuale).
- Progetto
- Acquisti (tutto)
- Nell'applicazione vengono presi in considerazione gli ordini, i programmi e i contratti di acquisto e gli ordini di magazzino di tipo Acquisti (manuale).
- Trasporto - Fatturazione cliente
- Trasporto - Fatturazione vettore/LSP
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Commercio interaziendale (Vendite)
- Commercio interaziendale (Acquisto)
NotaLa gestione delle transazioni di progetto è simile a quella delle transazioni di vendita. Se sono necessarie eccezioni per le transazioni di progetto, il valore Origine ordine imposta deve essere Vendite.
- BP 'Orig. vend.' / 'Dest. vend.'
-
Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo.
- BP 'Orig. sped.' / 'Dest. sped.'
-
Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza delle righe generato.
- Descrizione
-
Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione.
- Peso
-
La priorità dell'eccezione.
L’applicazione utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione in base all'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta.
- Esente
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale.
- Scenario di commercio interaziendale
-
Lo scenario di commercio interaziendale.
Valori consentiti
- Consegna materiale esterna - Vendite
-
La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.
Esempio
L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
- Divisione profitto (lordo)
- Divisione profitto (netto)
- Consegna materiale esterna - Acquisti
-
La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.
Esempio
Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.
Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di acquisto (lordo)
- Prezzo ordine di acquisto (netto)
Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.
- Consegna progetto (PCS)
-
Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.
Origine prezzo supportata: Costo+Profitto
- Trasferimento semilavorati
-
In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).
- Consegna materiale esterna - Diretta
-
La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.
Esempio
Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
- Prezzo ordine di acquisto (lordo)
- Prezzo ordine di acquisto (netto)
- Divisione profitto (lordo)
- Divisione profitto (netto)
- Consegna materiale interna
-
Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
NotaÈ inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni. In questo caso, le origini prezzo supportate sono le seguenti:
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Trasporto
-
I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.
Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.
In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.
Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Conto lavoro per riparazione in officina
-
Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.
Esempio
Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.
Origini prezzo supportate:
- Tempo e materiale
- Prezzo commerciale
- Prestaz. servizi interni
- In questo scenario, un'entità finanziaria all'interno del package Assistenza esegue attività per conto di un'altra entità finanziaria nel package Progetti e commesse. L'entità di Assistenza emette all'entità di Progetti e commesse una fattura per i costi sostenuti, ad esempio per il noleggio di attrezzatura, la manodopera, i materiali o il tempo di viaggio.
Esempio
Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.
Origini prezzo supportate:
- Tempo e materiale
- Prezzo commerciale
- Spese
-
Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Manodopera
-
Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.
È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Altro
-
Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo zero
- Conto lavoro
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
- Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Attrezzaggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
- Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Tempo viaggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Viaggio - Altro
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Helpdesk
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
- Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
- Chiamate di assistenza
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Noleggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
NotaQuesto valore viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate le caselle di controllo Assistenza (TS) ed Attrezzatura come assistenza.
NotaLe opzioni Manodopera e Altro non sono applicabili se vengono impostate delle eccezioni imposta.
- Dati Paese
-
- Set Paesi 'Origine spedizione'
-
Set di Paesi 'Origine spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Uguale a
-
Per contrassegnare un Paese inserire in questo campo un carattere alfabetico qualsiasi.
Per indicare che è necessario che un altro Paese sia differente, specificare un carattere diverso nel campo Uguale a associato al Paese. Per indicare che è necessario che un altro Paese sia uguale, specificare lo stesso carattere nel campo Uguale a associato al Paese.
- Set Paesi 'Dest. spedizione'
-
Set di Paesi 'Destinazione spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Set Paesi 'Origine vendita'
-
Set di Paesi 'Origine vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Set Paesi 'Destinaz. vendita'
-
Set di Paesi 'Destinazione vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Set Paesi ubicaz. assistenza
-
Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Set Paesi reparto
-
Set di Paesi associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza.
Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
- Termini di consegna
-
I termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo.
- Set Paesi punto di cambio proprietà legale
-
Se il punto di cambio della proprietà legale si trova in questo set di Paesi, l'eccezione viene applicata.
Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo.
- Tipo zona economica 'Origine spedizione'
-
Il tipo di zona economica 'Origine spedizione' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica 'Destinazione spedizione'
-
Il tipo di zona economica 'Destinazione spedizione' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo di zona economica Origine vendita
-
Il tipo di zona economica 'Origine vendita' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica 'Destinazione vendita'
-
Il tipo di zona economica 'Destinazione vendita' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica 'Origine fattura'
-
Il tipo di zona economica 'Origine fattura' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica 'Destinazione fattura'
-
Il tipo di zona economica 'Destinazione fattura' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica - Ubicazione assistenza
-
L'ubicazione del tipo di zona economica all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione. Questa opzione è applicabile alle transazioni relative al package Assistenza .
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Tipo zona economica reparto
-
L'indirizzo dell'ufficio vendite, ufficio acquisti o ufficio di assistenza per il tipo di zona economica all'interno del set di Paesi.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Punto di cambio proprietà legale - Tipo di zona economica
-
Il punto di cambio della proprietà legale. Se si trova nel tipo di zona economica del set di Paesi, l'eccezione viene applicata.
NotaSe questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.
Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
- Dati transazione
-
- Ruolo in triangolazione
-
Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l'eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario.
Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile.
- IVA in base a
-
Nel caso di transazioni di Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna al quale viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile.
- Procedura riga
-
Nel caso di transazioni di tipo Manutenzione postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Line Procedure.
Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo.
- Classificazione imposta
-
La classificazione imposta dell'ordine.
Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.
- Magazzino
-
Il magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale.
Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino.
- Articolo
-
Articolo al quale viene applicata l'eccezione.
Se l'eccezione viene applicata a tutti gli articoli, lasciare vuoto questo campo.
- Data di validità
-
La data di validità dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.
- Categorie di merci e servizi
-
Il tipo di categoria per il quale viene definita l'eccezione.
Valori consentiti
- Associazione
- Non applicabile
- Mancata associazione
- Errore
- Informazioni
- Risultato modello imposta
-
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta della società nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.
- Utilizza codice imp. nazionale
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l’applicazione utilizza il codice IVA nazionale per le transazioni che soddisfano i criteri specificati.
È possibile definire il codice IVA nazionale nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000).
- Codice imposta
-
Il codice imposta relativo a transazioni che soddisfano i criteri indicati.
Se la casella di controllo Utilizza codice imp. nazionale è selezionata, non è possibile immettere un valore in questo campo.
- Codice imposta da utilizzare
-
Il codice dell'imposta da utilizzare per la configurazione delle imposte.
Valori consentiti
Tipo di transazione imposta
- Paese destinatario imposta BP
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.
- Attestazione di esenzione
-
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Se l'Origine ordine è impostata su Vendite, immettere l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner.
Se l'Origine ordine è impostata su Acquisti, immettere l'attestazione di esenzione fiscale o il numero di attestazione per il pagamento diretto dell'organizzazione.
- Codice motivo esenzione
-
Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la propria società è esente dall'imposta sulle vendite.
Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo relativo all'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. L’applicazione stampa il testo sugli ordini e sulle fatture. In questo modo, è possibile collegare a un singolo codice imposta, in base alla combinazione Paese, numerosi motivi di esenzione fiscale con testi differenti.
Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire motivi di esenzione fiscale. L’applicazione stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.